Заполнение второго Субконто

Новая тема
Показывать по 10 20 40 сообщений
Добрый день. Используем 1С:Предприятие 8.3 (8.3.6.2390), конфигурация: Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.42.54). в плане счетов хотим добавить Субконто2 к счету 90.02.01. добавить хотим пункт "Контрагенты". для того ,что бы можно было смотреть себестоимость в разрезе контрагентов. пробовала просто в клиенте исправлять План счетов, и в конфигураторе. но ничего не помогло. не выводит данные по контрагенту. Подсказали, что необходимо прописать его в порядке проведения документов и отразить в заполнении стандартных отчётов. Данные изменения вносятся через конфигуратор. Просмотрела конфигуратор, но не нашла, как это сделать. может подскажете где это делается и что нужно вписать? или у кого-нибудь пример есть похожей ситуации? спасибо.
Ответили: пост #2
Ответ на пост №1
Илона, не надо Вам это делать, поверте, будет такой бардак в базе, что сами не обрадуетесь!
Ответили: пост #3
Ответ на пост №2
Prikum, зато фин.рез. в разрезе контрагентов, это же круто! :-)
Илона пишет:
Цитата

Просмотрела конфигуратор, но не нашла, как это сделать.
тогда вам не стоит это делать, даже если кто-то скажет где и как.

Вы бухгалтер ?
Ответили: пост #5
Ответ на пост №4
Tanya,нет я начинающий программист) осваиваю техническую сторону 1С-ки по мере необходимости. сказали нужно сделать такую аналитику, и руководство не волнует как я это буду делать) освоила создание внешних печатных форм, теперь очередь пришла и к этому вопросу. так же читала, что можно создать отчёт, и необходимые данные выгрузить из регистратора( реквизита регистра бухгалтерии). а как посмотреть этот регистратор я не знаю...
Какая забавная задачка. А алгоритм, как именно должна считаться себестоимость в разрезе контрагентов, у вас есть? Который вы хотите реализовать.
Ответили: пост #7
Ответ на пост №6
uinny, а можно сделать просто отчет, где выбрать себестоимость (д90 к43) по контрагенту из этой цепочки: 43-->90-->62 (контрагент), если "прочесать" документы отгрузки, которые делают эти проводки.
Ответили: пост #8
Ответ на пост №7
Рисовод,
Ты видел программу 1С, где проводки Дт 90 кт 43 делал только документ реализация ?
Ответили: пост #9
Ответ на пост №8
Tanya, 77 бух, например. А в других конфигурациях кто еще их делает? Если не реализация, то где там контрагенты? Какой смысл этой проводки кроме списания себестоимости при продаже продукции?
Ответили: пост #10
Ответ на пост №9
Рисовод,
Какой себестоимости ? Фактической ?, Даже  с товарами на 41  при учете по среднему может быть корректировка в конце месяца,
Просто посмотри какие документы делаю проводки Дт 90 КТ 43 и все поймешь.
Ответили: пост #12
Читают тему
(гостей: 1)

Быстрый переход