Помогите пожалуйста!!! В апреле от покупателя получили аванс (провели с/ф на аванс), в мае вернули полученные деньги покупателю. Не понятно как быть с НДС.
Помогите пожалуйста!!! В апреле от покупателя получили аванс (провели с/ф на аванс), в мае вернули полученные деньги покупателю. Не понятно как быть с НДС.
Есть ДВА мнения:<br><br>1)Т.к аванс возвращен, то ДС можно принять к вычету по НК.<br><br>т.е. Запись в книгу покупок с авансовой счет-фактуры.<br><br><br><br>2)Однако, т.к. реализации не было, то надо не запись<br><br>в книгу покупок, а сторно в книгу продаж.<br><br>
А можно ссылки на эти мнения получить?Думаю,пригодится.
Первое мнение - законно - т.к. - читай НК.<br><br>Второе мнение - смысл - аудиторы из ЭЛКОДа подсказали.
а НДС надо в апреле начислить (стр 260 и 280 декларации), а в мае вычесть (стр 340 декларации).
26 апреля 2024 года — Форум пользователей «1С:Документооборота» |
1C:Лекторий: 7 мая 2024 года — Бесплатная онлайн-лекция о новом в 1С:ЗУП (версии 3.1.27-3.1.29): поддержка изменений по налогам и взносам, СЭДО, регистрация в органе статистики и другие изменения 1C:Лекторий: 14 мая 2024 года — Бесплатная онлайн-лекция об учете в 1С:БГУ 8 (ред. 2) невостребованной кредиторами задолженности. Серия 1С:Консалтинг для госсектора |