Работаю в бухгалтерии версии 467 УП - "по оплате"<br><br>делаю следущее: Получаю предоплату и выписываю с-ф №1 (ДТ 76.ав-КТ 68.2) <br><br>отпускаю товар (.... ДТ 62.2 КТ 62.1 ...) , выписываю с-ф №2.Для договора стоит "автоматическая обработка НДС". <br><br>В конце месяца формирую док.ЗаписиКнигиПродаж. после этого в книге продаж для с-ф №2 стоит дата оплаты не по приходу предоплаты, а по документу открузки!!!<br><br><br><br>Плиз помогите разобраться как делать правильно? <br><br><br><br>