Вопрос Злому Бухгалтеру, так можно щас поменять эту константу с войки на другое значение или нет? подскажи плиз
Вопрос Злому Бухгалтеру, так можно щас поменять эту константу с войки на другое значение или нет? подскажи плиз
Сейчас константа по умолчанию = 2, хочешь ты этого или не хочешь...(Не нравится 1С - меняй программу...)
*
Перепровести "Закрытие месяца"<br><br>По порядку<br><br>1) Делаешь отмену проведения<br><br>а)начислений<br><br>б)выплат<br><br>в)закрытий месяца (где считаются налоги)<br><br>2)С одним месяцем поступаем так:<br><br>проводим<br><br>а),б),в)<br><br>и для следующего месяца повторяем п.2<br><br><br><br><br><br><br><br>
А я просто отсортировал закрытия месяца да и перепровел их, начисления не вижу смысла менть, один и те же работнки один и тот же оклад, да и выплаты не вижу смысла менять.<br><br>Я вот думаю оборотки и шахматки перепечатывать или нет, потомучто обороты по 69 счету изменились, сальдо то осталось преждним, да и книгу учета я ее сам веду (может лишнее но я привык так), там тоже неохото 69 счет переделывать, может с июля начать просто учитывать ЕСН 6% и 14% без вычетов, просто так по дурацки получится - пол года так пол года сяк, самое обидное что кардинально переделывать ничего не надо - остатки без изменений, а че с оборотами делать никак не решусь
Программу глючить будет, пререпроведение - метод предложенный линией консультации.
Ну я закрытия месяца все перепровел, визуально проверил.<br><br>непойму какие глюки должны быть если я начисления с выплатами щас не перепроведу - в начислениях и выплатах ничего не должно измениться то, чему там меняться если сальдо начислений по 69 счету осталось таким же, а начисления з/п и выплаты не затрагивают 69 счет<br><br>че там - <br><br>26 70 начислени зарплата<br><br>70 68 начислен НДФЛ<br><br>70 50 выдана зарплата<br><br><br><br>69 счет в этих операциях даже не задействован, так зачем их перепроводить если все останется так же, понимаю закрытие месяца - их надо перепровести потомучто при првоедении этого документа весь ЕСН и исчисляется.<br><br><br><br>Может я что то непонимаю, но с чего начнутся глюки то дайте мне хоть одно обоснование?
Это надо что-бы док. закрытие месяца лежал после предыдущих.<br><br>(Ну таков совет от 1С).<br><br>
ну так я закрытие месяца перевроводил от января до июля последовательно - январь февраль март и тд.<br><br><br><br>а совет 1 с непонятен что то - зачем перепроводить документы которые не затрагивают 69 счет?<br><br><br><br>невижу смысла, у тебя есть какие нибудь идеи по этому поводу?<br><br><br><br>(ссылочку твою открыл, она помоему не на тот топик который ты имелл виду, но все таки осмелюсь предположить что эта ссылка должна была быть на сообщение - хватит базарить) =)
"С 1С не спорят... ;-)"
26 апреля 2024 года — Форум пользователей «1С:Документооборота» |
1C:Лекторий: 25 апреля 2024 года — Бесплатная онлайн-лекция об учете НМА в 2024 году, практические рекомендации в 1С 1C:Лекторий: 7 мая 2024 года — Бесплатная онлайн-лекция о новом в 1С:ЗУП (версии 3.1.27-3.1.29): поддержка изменений по налогам и взносам, СЭДО, регистрация в органе статистики и другие изменения |