НДС

Новая тема
если такая ситуация: материалы получены и оплачены в допустим в июле, с/ф поставщик выписал июлем, а физически с/ф доехала до меня после 20 августа, и НДС за июль уже сдан. Можно НДС по данной с/ф зачесть августом?



И еще оплатили за товары векселем акт приема передачи датирован июлем, но документы до бухов дотащились как всегда значительно позже. Можно к зачету НДС поставить в августе?



НДС по оплате

ИМХО Можно!

Если 1С: Бух 7.7, тогда НомерДока и ДатаДока=Фактический момент получения (август), а "Дата и номер сч-ф полученной"=реальные данные из сч-ф...
ОК, я так и сделала, но материалы получены и разнесены в 1с в июле док. поступление МПЗ, по нему срузу сделаны проводки и по НДС тоже, где же ставить дату августа?
Максимум что у Ва должно получится в июле - это Д19 сч-ф "пустое субконто" К60.

В августе, на основании прихода делайте "Сч-ф полученный".

Сторнируется 19 с пустым субконто и

возникнет новый 19 со сч-ф...
Читают тему
(гостей: 1)

Быстрый переход