Отражение налогов в учете

Новая тема
Показывать по 10 20 40 сообщений
А м.б. достаточно в справочнике налоги и отчисления в налоге на имущество добать относить к косвенным расходам?
Налог я начисляю не черезх бух. справку, а вручную.

Я даже не знаю стоит ли забивать такую проводку в корректные, ввожу Д Н07.04.1, а К пусто типа такого счета нет, хотя в плане счетов он есть. стоит ли его заного формировать?
Все одолела проводочку!!! а сумму в налоговом учете тоже проставлять надо?
дело в том, что если не сделать налоговую проводку Дт Н07.04.1 (сумму проставить обязательно), то эта сумма автоматически не попадет в Декларацию по прибыли.
Все провела посмотрим теперь что куда попадет!!!
Опять неясность! Сделала бух.справку за каждый квартал, но т.к. в отчетах нарастающим итогом, следовательно, я делала проводки на сумму отчета минус сумма, начисленная за предыдущие периоды. Все правильно?
В случае с налогом на имущество не правильно. В декларации по имуществу с 2005 года идет начисление не наростающим итогом, а начисление авансовых платежей, таким образом ту сумму, которая у вас выходит по декларации за 9 месяцев, вы должны заплатить в бюджет и, соответственно, начислить.
Счет Н15 нужен, т.к. на его основе заполняется "регистр учета начисленных налогов, включаемых в состав расходов". В НУ есть такой документ, называется "Начисление налогов". Если в нем указать налог на имущество, то проводки в НУ будут сформированы автоматически. В БУ налог на имущество нужно начислять вручную или бухгалтерской справкой.
Именно поэтому я написала проводку через Н15. Так как заполняю налоговые начисления (по налоговому учету) именно через "начисление налогов". Но при этом не достаточно только имущество проводить через Н15, другие налоги должны также проходить через этот счет. Так что или исправлять срвазу все (если налоги начисляются вручную)или занятся исправлением, когда появится необходимость в заполнении налоговых регистров.
Непосредственно для заполнения текущей декларации по прибыли это не так важно.
Ох, у меня опять вопрос:
В течение года была прибыль и налоги на прибыль начислялись, но оплачены не полностью, про пени все ясно:(, а вот, по итогам года вышел убыток, так что получается, нужно сторнировать начисление? (сорри, если это покажется совсем уж глупым вопросом, но подскажите, пожалуйста)
Да, надо сторнировать начисления. Хотя если считаете налог на прибыль автоматом по данным налогового учета в 1с - то само отсторнирует.
Читают тему
(гостей: 1)

Быстрый переход