Неуплата НДС!!!
19.10.2005
12:06
#1
вообщем у меня такая ситуация. По ндс у меня следующие цифры:<br>2 кв. - 148 662 (к уменьшению)<br>июль - 32 808 (к уплате)<br>август - 154 578 (к уплате)<br>сентябрь - 87 686 (к уменьшению)<br>В сентябре мы заплатили за ндс 38 724.<br>Но в июле не учтен был ндс, то есть в июле надо было представить 82 402 (к уплате).<br>Я сделал корректирующую, но пока ее еще не сдал.<br>Посоветуйте что мне дулеть? Что мне будет за это? И скока мне платить пеня?<br>Жду с нетерпением ответа. Буду рад любой помощи.
19.10.2005
17:48
#2
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!! Куда вы пропали бухи???<br>Вопрос задам конкретный.<br>Значит у меня в июле месяце недоплата ндс составляет около 50 000.<br>Сколько мне платить пени?<br>И как мне сделать так, чтобы можно было заплатить только пеню и все???
19.10.2005
18:17
#3
На сколько я знаю, за уточненки и за доплату не наказывают, все должно быть нормально. Спокойненько несете в налоговую (только вместе с письмом, что просим принять, обнаружена ошибка, ну как-то так). Только говорят, лучше сначала доплатить, а потом уточненки относить. А на счет пеней, у самой этот вопрос висит. Пока не нашла на него ответ. Если что узнаю - поделюсь.
19.10.2005
18:23
#4
Я понял. Но дело в том что эта сумма 50 000 перекрывается в сентябре месяце. То есть получается что можно и не платить. Вот это вопрос меня больше интересует.<br>грубо говоря вот цифры примерные:<br>июль - 30 000 (к уплате)<br>август - 20 000 (к уплате)<br>сентябрь - 120 000 (к уменьшению)<br>Получаетсяь что в июле должно к уплате 80 000 руб.<br>Значит имеем: 80 000 + 20 000=100 000 и - 120 000 = - 20 000<br>Получается что мы ничего не должны платить.<br>Поясните в чем я не прав.
19.10.2005
18:37
#5
Ну, раз все перекрывается, то будут только пени с даты, когда налог должен был быть уплачен, до даты, когда задолженность перекрывается вычетами. Т.е. доплачивать налог не нужно, ну а пени вам насчитают. А уточненки сдать все-таки нужно. Ну, а на сверке вам скажут сумму пеней. Думаю, так.
24.10.2005
16:28
#7
Катеринка не права. У меня была подобная ситуация. пени начисляются до момента возникновения переплаты.Уточненку надо сдать, а чтобы не было штрафов надо оплатить пени, причем действительно сначала оплатить, а потом сдавать декларацию. пени расчитываются как 1/300 ставки рефинансирования Центробанка на момент образовавшейся задолженности ( в июле, августе и сентябре она равна 13%) умноженной на сумму недоимки и на календарное кол-во дней просрочки платежа.Пример, недоимка 50000руб., просрочено 31 день. Пени = 13%: 300=0,0433% * 50000 * 31 =671,15 руб.
24.10.2005
16:56
#8
возможно, что я не права. Но лучше перестраховаться.Раньше, когда у меня было к вычету,я писала письмо, что "прошу сумму, исчисленную к вычету за октябрь, считать в счет уплаты НДС за след. налоговые периоды", и наоборот, "прошу сумму, подлежащую уплате в бюджет за октябрь зачесть в счет сумм исчисленных в предыдущих налоговых периодах к вычету" что-то в этом роде. формулировку точно не помню. Я знаю, что некоторые налоговые придирались. было такое поветрие.не знаю как сейчас. я не пишу- некогда мне.
Читают тему
(гостей: 1)