ЕСН в декларации по налогу на прибыль

Новая тема
Что нужно сделать в 1:С, какую налоговую проводку добавить возможно, чтобы начисленные суммы
ЕСН отражались в декларации по налогу на прибыль.

В разделе 00202 приложение № 2 к листу 02

Пока что у меня эти суммы сидят общим грузом в прочих расходах (других).

Я делаю: начислени з.п. закрытие месяца и все! этого что не достаточно для заполнения?

М.б. нужно заполнять сверху закладку еще налоговый учет - регламентные, а?
Все очень просто.
Надо войти в Регламентные операции по налоговому учету и там будет док Начисление зарплаты (кнопка заполнить - заполнит его на основании НачЗар в БУ) и док Начисление налогов (по кнопке заполнить - заполнится на основании Закрытия месяца).
Только Нал на Им в ручную начисляется.
Все действительно оказалось НЕ просто.
Как заносить в налоговый регист и нужно ли НДФЛ и НДС?
Налог на имущество у меня вручную введен и там же налоговая проводка, получается тогда что отдельно в налоговый регистр ее заносить не нужно. да?
1 В налоговый регистр инфу заносим этими 2-мя регламентными налоговыми док.
2 При чем здесь НДФЛ и НДС мне сказать сложно (смешно).  Короче, они здесь не при чем.
Деклар. НалНаПриб заполняйте без НДС и темболее НДФЛ!!!!!
3 Да. Налоговый Регистр  - это отчет по налоговым проводкам.

А вообще, налоговый учет нужен для автом. заполнения декл. по нал. па прибыль и для распечатки регистров. Для СМП это не нужно.

И я очень сомневаюсь что у вас получится автоматом заполнить декларацию. Все равно надо проверять правильность заполнения декл.
Да уж с НДс и НДФЛ я погорячилась, просто там  так много налогоув на выбор, вот и решила что м.б. не все так автоматически заполнилось.

В закладке налоговый учет есть налоговые регламентные операции - это нужно проводить или нет?

Да, декларация на прибыль все равно не верно автоматом заполняется, ужас!

У меня в ЕСН заносится сумма из Н07.04.1, но там отсутствуют суммы НС и ПЗ.

Просто в оборотке у меня совсем другая сумма по 69 счету.

Скорее всего я чего-то недопонимаю. наведите на мыслю. Спасибо.
Регламентные по налоговому тоже надо сделать.

НСиПЗ идут в Другие расходы. Строка 100.
Они должны появится в док НачислНалогов.
В док начиление налогов НС и ПЗ есть.
Т.е. они у меня автоматом попали в другие расходы.
Цифры из оборотки должны совподать с тем что занеслось в 071 строку или нет?
1 Да.
2 В декл. есть кнопка Расшифровать или Ф5.
 Если выбрать ячейку справо и нажать эту кнопку то все станет ясно.
Зашла я в F5 в ячейку 100. Он мне по всем инфо выдал.

Так вот: по строке 070 где расчет идет вообще ноль стоит, а по другим ПФР минусуется сумма.
Читают тему
(гостей: 1)

Быстрый переход