НДС - быть или звонить.

Новая тема
Подскажите, пожалуйста, если к нам приходят платежки с выделенным по ошибке НДС ( мы работаем на УСНО, без НДС и не выставляем его в с/ф, но некоторые упорно не "видят" или ошибаются)могу я пропускать такие платежи или надо созваниваться с покупателями и требовать исправления в платежных документах?
Вы не являетесь плательщиком НДС, следовательно, ошибки Ваших контрагентов  - не Ваша проблема. Главное, не выдавайте им счетов-фактур с выделенной суммой НДС. Если есть возможность, попросите их написать вам письмо об исправлении назначения платежа.
Спасибо огромное, Фархат!
Фархат! Вы не правы!!!! Им придется платить НДС. Срочно требуйте исправлений. Да, нелогично, а что делать
Кому это "им" придется платить НДС? Если счет-фактура с выделенным НДС не выписана с какого баяна кто-то будет должен платить НДС? или я что-то пропустил и теперь НДС платится на основании платежек %)?

З.Ы. мда главный бухгалтер Вам таки нужен..
НДС придется платить только тогда, когда выписан счет-фактура и в нем выделен НДС!
на семинарах говорили и проверка пытались содрать у коллег это в москве
На семинары надо ходить только на те, которые проводят представители ИФНС. А так такой ерунды можно наслушаться!!!! :)

Вот почитайте лучше это:

Организации, которые плательщиками НДС не являются, должны заплатить этот налог только в том случае, если выделили его отдельно в счете-фактуре. Об этом сказано в пункте 5 статьи 173 НК РФ. А в вашем случае НДС ошибочно выделен лишь в счете на оплату и в платежке покупателя. Такие действия к обязанности платить НДС не приводят.


Л.И. НИКОНОВА,
советник налоговой службы РФ III ранга УМНС России
по г. Москве

Читают тему
(гостей: 1)

Быстрый переход