Книга покупок 1С Комплексная 460
13.02.2006
18:29
#1
1.Не заполняется графа 3(дата оплаты), в случае если оплата и поступление в январе
2.Зачет ндс с аванса в графе 5(наименование продавца), теперь название собственной фирмы, а не контрагента на чьи деньги был выписан аванс
И вопрос: Это что-то новенькое в оформлении книги покупок, мной упущенное или глюк 1С???
2.Зачет ндс с аванса в графе 5(наименование продавца), теперь название собственной фирмы, а не контрагента на чьи деньги был выписан аванс
И вопрос: Это что-то новенькое в оформлении книги покупок, мной упущенное или глюк 1С???
14.02.2006
10:37
#3
Вот это новость, а в 1С это учитывалось в 2005 году или надо было ручками редактировать?
И если возможно ссылочку на док-т.
И если возможно ссылочку на док-т.
14.02.2006
20:08
#4
Ссылочку не припомню, попробуй покопаться в описаниях к обновлениям (их по комплексной не так много). А если надо знать суммы по контрагентам, то поставь флажок "по клиентам". Еще интересно, когда поставишь флажок "итоги по типам записей"
15.02.2006
18:07
#5
Да, нашла я разъяснения по поводу заполнения графы 5, тут вроде все ясно.
А вот что теперь с датами делать? Должны они быть или нет?
А вот что теперь с датами делать? Должны они быть или нет?
15.02.2006
19:48
#6
С датами когда-то, кому-то поправлял, но уже не помню в чем суть. Отпишите на marcus57(at)umail(dot)ru, попробую помочь.
19.02.2006
14:46
#7
"Как и обещал подправил отчет, чтобы дата отображалась. Однако, т.к. с 2006 года СФ попадает в книгу по отгрузке на всю сумму, то в отчет выводится дата последнего документа оплаты (Строка выписки банка (расход) или РКО), находящегося в дереве подчинения документа поступления. Например, если было поступление ТМЦ 10.02.06 на 25000 руб, далее была оплата на 20000 руб 11.02.06 через банк, а потом оплата на 5000 руб 01.03.06 через кассу, то в Книгу покупок за февраль попадет оплата от 01.03.06, а в списке расшифровки документом оплаты будет РКО на 5000 руб.
Также не забудте исправить в модуле документа "Книга покупок" (рел.460) строки 397 и 503:
было стр.397
|ДатаКредДокумента = Регистр.КнигаПокупок.КредДокумент;
надо
|ДатаКредДокумента = Регистр.КнигаПокупок.КредДокумент.ДатаДок;
было стр.503
|ДатаКредДокумента = Регистр.Поставщики.КредДокумент;
надо
|ДатаКредДокумента = Регистр.Поставщики.КредДокумент.ДатаДок;
P/S Кому надо, пишите "мыло", вышлю внешний отчет "Книга покупок"
"
Также не забудте исправить в модуле документа "Книга покупок" (рел.460) строки 397 и 503:
было стр.397
|ДатаКредДокумента = Регистр.КнигаПокупок.КредДокумент;
надо
|ДатаКредДокумента = Регистр.КнигаПокупок.КредДокумент.ДатаДок;
было стр.503
|ДатаКредДокумента = Регистр.Поставщики.КредДокумент;
надо
|ДатаКредДокумента = Регистр.Поставщики.КредДокумент.ДатаДок;
P/S Кому надо, пишите "мыло", вышлю внешний отчет "Книга покупок"
"
Читают тему
(гостей: 1)