Что делать с документами прощлого периода?

Новая тема
Поступили накладные и счета-фактуры от апреля и мая.Как мне учесть?И еще такой вопрос - прислали накладную, которую я провела в апреле с измененной ценой,соответственно изменился НДС в меньшую сторону.Что сделать,помогите,пожалуйста.
>прислали накладную
А причем здесь НДС?
"Если поступили накл.и сф прошлого периода, то вы можете внести в книгу покупок полученный сф по дате фактического получения документа.До этого момента вы не могли зачесть НДС, поскольку не выполнялось одно из условий для вычета - наличие сф(п.1ст.169,п.1ст.172 НК РФ) Аналогичного мнения  придерживается и Минфин России (письмо от 30,09,05 №03-04-11/253). Сф регистрируются в книге покупок тогда, когда возникает право на вычет входного налога (п.8 Правила ведения журналов учета полученных и выставленных сф, книг покупок и книг продаж при расчетах по НДС; утверждены постановлением Правительства РФ от 02.10.2000 №914). Корректировать декларацию по НДС прошлого периода вам не надо. Ведь право на вычет у вас возникло только сейчас.

> прислали накладную, которую я провела в апреле с измененной ценой,
Действительно, а при чем тут накладная и НДС?"
Да дело не в накладной.Конечно,пришла и сч-ф.Дело в том, что я-то вводида сумму одну, а они мне переделали документ,изменилась общая сумма -НДС совсем другой
Спасибо за ответ на первый вопрос
Читают тему
(гостей: 1)

Быстрый переход