Бухгалтерский и налоговый учет
08.09.2006
09:30
#31
Спасибо за помощь. Еще раз спрошу у аудитора. Хотя невсегда уверена в том что она дает правильные советы...
Может еще кто нибудь сталкитвался с этим? (Ошибочное закрытие года поздним периодом )
Может еще кто нибудь сталкитвался с этим? (Ошибочное закрытие года поздним периодом )
08.09.2006
11:37
#32
у нас еще ситуация лучше,советовали аудиторы, новая организация доходов нет, есть банковские расходы с 91(5000) списали на 97(5000),далее сч.97(5000) x 24% = сч.68.4.2(1200), бух. справкой ДТ сч.68.4.2 КТ сч.77.(1200),Форма №2 заполнена не верно, надо менять, но не знаю как.
Форма №2 заполнена не верно надо менять:
было
нереализационные расходы 5000
убыток до наогооблаж (5000)
Отложенные налоговые обязательства (1200)
Чистый убыток (6200)
кто может прокоментировать наши действия и как теперь это все отразить в Ф№2 в БУ и НУ.
Заранее спасибо всем кто поможет разобраться, уже весь инет перерыла, а выхода не нахожу
Форма №2 заполнена не верно надо менять:
было
нереализационные расходы 5000
убыток до наогооблаж (5000)
Отложенные налоговые обязательства (1200)
Чистый убыток (6200)
кто может прокоментировать наши действия и как теперь это все отразить в Ф№2 в БУ и НУ.
Заранее спасибо всем кто поможет разобраться, уже весь инет перерыла, а выхода не нахожу
08.09.2006
12:44
#34
в конце отч. периода образовались расходы, соответственно убыток,т.к. прибыли не было, аудиторы сказали перевести 91 на 97 и начислять Налог на прибыль он получится с (-)и отнести его на 77. Теперь голову ломаю, что же дальше делать с ним.
12.09.2006
10:56
#35
Че-то не пойму. 97 это же расходы буд периодов. Где у Вас убыток получился? если Вы их в расходы в этом периоде не взяли. А возьмете потом. В будущем когда-то.
Или я ниче не пойму. А вот если эти расходы в данном отч. периоде есть, а дохода нету, то по дебету 68.4.2 числится налог. Как будто нам бюджет должен. И мы его должны убирать с 68 счета. Мы на 09 его убираем.
Или я ниче не пойму. А вот если эти расходы в данном отч. периоде есть, а дохода нету, то по дебету 68.4.2 числится налог. Как будто нам бюджет должен. И мы его должны убирать с 68 счета. Мы на 09 его убираем.
12.09.2006
16:49
#37
статья . там по бух учету все понятно мне. И пишут прочие расходы в бух учете относить на 99 .Если есть 20 и 26 счет- незавершенку оставлять.
а вот по поводу налогового учета и че там выйдет. Прикинула сегодня в 1с как автоматически в такой ситуации закрывается месяц.Ерунда какая-то выходит.
а вот по поводу налогового учета и че там выйдет. Прикинула сегодня в 1с как автоматически в такой ситуации закрывается месяц.Ерунда какая-то выходит.
13.09.2006
13:06
#38
Почему на 99? Я закрываю на 91.2, а он в НУ ставит Н09. А потом когда уже год закрывать то он сам поставит на 99. Я так думаю. Разве не верно?
13.09.2006
15:01
#39
Проверила: в теч. года 91.2 и 91.1 копятся. А по концу месяца сальдо проч расходов и дох на 99 закрываются все равно. Д99 к 91.9 делается проводка.
В НУ на Н09.
А по концу года 91.2 и 91.1 закрываются на 91.9.
Посмотрела только у нас в 1С. Смешно даже стало. Вот что значит неопытный работник.
В НУ на Н09.
А по концу года 91.2 и 91.1 закрываются на 91.9.
Посмотрела только у нас в 1С. Смешно даже стало. Вот что значит неопытный работник.
Читают тему
(гостей: 1)