Помогите новичку!!!

Новая тема
Подскажите может ли быть сальдо на начало квартала по 90сч, если в прошлом квартале на конец его не было? Т.е. во 2 квартале при закрытии на 90сч. у меня были только обороты,на 90.1 оборот по Кт и сальдо по Кт на конец, А в 3 квартале почему то вылезло на начало  сальдо по Дт на 90сч ,та цифра которая была как сальдо на конец 2кв. по Кт сч.90.1. т.е. выручка.
Помогите,я не знаю что делать!!!
Сальдо в целом по счету 90 на конец каждого месяца быть не должно (см. инструкцию к Плану счетов). Если у Вас на конец квартала было только сальдо по счету 90.1(Кт), то при закрытии месяца у Вас формируется проводка Д.90.9 К 99. Соответственно на конец квартала на счете 90 - 0, на счете 90.1(Кт)  Ваше сальдо и точно такое же на счете 90.9 (Дт). Если не так, то перепроведите все документы.
Перепроведение не помогает. А как закрывать нужно месяц одним документом закрытие месяца сразу все счета, или несколькими в определенной последовательности по разным счетам?
Счета затрат, 90,91 и счет 97 надо закрывать одним документом и этот документ должен быть последним в конце дня.
Читают тему
(гостей: 1)

Быстрый переход