Заполнение декларации по УСН за 9 мес.
28.09.2006
12:31
#1
Унас УСН (15%) 1С. По 3-му кв.- убытки. А 2-й раздел дкларации заполнен нарост. итогом и убытка не видно. По строке 080 стоит цифра 150000. и эта же цифра повторяется по стр. 130. как подлежащая уплате. Получается ,что у нас убыток а мы должны платить? Или не должны? Кто может, помогите!
28.09.2006
12:56
#3
Честно говоря программа сама заполняет все нужные строчки. Может нужно самой считать и вручную проставлять? Подскажите как лучше?
28.09.2006
13:09
#4
Заполнила вручную строку 120. и тут же вылезла в строке 140 сумма к уменьшению. она же попала в 1-й раздел. в 060 стрку. думаю это правильно так что спасибо огромное! А не подскажите ли что дальше делать с этой цифрой к уменьшению? По итогам года у нас предполагается убыток.
28.09.2006
18:42
#5
главное, чтобы сумма к уменьшению не была больше начисленного ранее налога.
например, за полугодие было начислено 225тр, значит за 9 мес. получается к уменьшению 75тр. (150-225)
за год может быть 2 варианта:
если за год будет убыток, тогда стр.80 = 0, стр.100=1% от выручки, стр.120=150(225-75), стр.140=150, стр.150=1%
тогда по коду "доходы минус расходы" будет возврат налога, а минимальный нужно будет заплатить. хотя МинФин постоянно говорит, что это всего лишь разные формы оплаты ЕДИНОГО налога УСН, - зачет между ними никто не сделает...
если что-то не понятно, пишите на мейл ваши конкретные цифры...
например, за полугодие было начислено 225тр, значит за 9 мес. получается к уменьшению 75тр. (150-225)
за год может быть 2 варианта:
если за год будет убыток, тогда стр.80 = 0, стр.100=1% от выручки, стр.120=150(225-75), стр.140=150, стр.150=1%
тогда по коду "доходы минус расходы" будет возврат налога, а минимальный нужно будет заплатить. хотя МинФин постоянно говорит, что это всего лишь разные формы оплаты ЕДИНОГО налога УСН, - зачет между ними никто не сделает...
если что-то не понятно, пишите на мейл ваши конкретные цифры...
Читают тему
(гостей: 1)