НДС расчитывается по каждому счету-фактуре по ставке 18%,<br>в итогах книги продаж и книги покупок приводятся суммы базы (продаж/покупок),суммы без НДС, Сумма НДС.<br>если вычислить НДС от итогов то он конечно не будет равен итогу по сумме НДС(округление, 8000 документов).<br>в декларацию по НДС указывается база, и сумма налога исчисляется методом умножения суммы продаж , а не методом суммирования НДС по счетам - фактурам !<br>при сдаче отчетности за октябрь добавил в регламентированной отчетности возможность отключения прямого расчета и ввода суммы вручную, теперь при сдаче отчетности в головную организацию требуют ! ВРУЧНУЮ УВЕЛИЧИТЬ БАЗУ, ЧТОБЫ БАЗА/118*18 = НДС !<br><br>ЧТО ДЕЛАТЬ ?