Взаимозачеты в ТиС 9.2
12.03.2003
17:00
#1
Как правильно сделать взаимозачеты. <br><br>Пытался сделать с помощью документа "Корректировка долга", но есть одна неприятность - при этом не формируются соответствующие записи в книги покупок и продаж.<br><br><br><br>Что можно поэтому поводу сделать?
13.03.2003
20:06
#2
Вот-вот... Та же проблема, тот же вопрос. Нужны записи в книге продаж и покупок (выгружаем в бухгалтерию). Раньше в 8.xx был акт взаимозачета (вот и здесь на сайте про бартер в этих редакциях торговли написано), а что делать в 9.xx?<br><br><br><br>Подскажите, please.
14.03.2003
08:53
#3
Попадают взаимозачеты (проведенные через корректировку долга) в книгу покупок и продаж. Все работает
14.03.2003
10:33
#4
Спасибо, действительно работает. Надо только документ формирования книг покупок и продаж в конец дня ставить. А я поставил документ корректировки после документа формирования. Вот и не получил требуемое.<br><br>
15.04.2003
17:44
#5
Нет, не попадают те взаиморасчеты, на отгрузочный документы которых отсутствуют счета-фактуры выданная и полученная с галкой автоматически включать в книг продаж. Если же поставить коорректировку долга ПЕРЕД сответственными отгрузочными документами, то возникает аванс (видно в отчете о взаиморасчетах). Книга же продаж автоматически формирует счет-фактуру аванс (если установлена галка), которая и появляется в книге продаж. Думаю, что и в бухгалтерию эти корретировки перенесутся, как аванс, что в корне не верно!<br><br><br><br>Поэтому обе корректировки надо ставить ПОСЛЕ обоих отгрузочных документов, имеющих счета-фактуры!
Сортировка записей в стандартном отчете...Как в Торговле+Склад 7.70.925 отключить контроль партий при реализации?
Читают тему
(гостей: 1)