Новости для бухгалтера, бухучет, налогообложение, отчетность, ФСБУ, прослеживаемость и маркировка, 1С:Бухгалтерия

Вход или Регистрация

Показывать по 10 20 40 сообщений
Новая тема Ответить
Письмо в техподдержку 1С
[Прочее]

Взаимозачеты в ТиС 9.2

Alstr
читатель
офлайн
Дата регистрации: 20.12.2002
Сообщений: 26
Пост №1
 
12.03.2003 17:00

Как правильно сделать взаимозачеты. <br><br>Пытался сделать с помощью документа "Корректировка долга", но есть одна неприятность - при этом не формируются соответствующие записи в книги покупок и продаж.<br><br><br><br>Что можно поэтому поводу сделать?

Sergi
читатель
офлайн
Дата регистрации: 13.03.2003
Сообщений: 1
Пост №2
 
13.03.2003 20:06

Вот-вот... Та же проблема, тот же вопрос. Нужны записи в книге продаж и покупок (выгружаем в бухгалтерию). Раньше в 8.xx был акт взаимозачета (вот и здесь на сайте про бартер в этих редакциях торговли написано), а что делать в 9.xx?<br><br><br><br>Подскажите, please.

moroder
читатель
офлайн
Дата регистрации: 16.06.2002
Сообщений: 526
Пост №3
 
14.03.2003 08:53

Попадают взаимозачеты (проведенные через корректировку долга) в книгу покупок и продаж. Все работает

Alstr
читатель
офлайн
Дата регистрации: 20.12.2002
Сообщений: 26
Пост №4
 
14.03.2003 10:33

Спасибо, действительно работает. Надо только документ формирования книг покупок и продаж в конец дня ставить. А я поставил документ корректировки после документа формирования. Вот и не получил требуемое.<br><br>

terror_72ag
читатель
офлайн
Дата регистрации: 15.04.2003
Сообщений: 5
Пост №5
 
15.04.2003 17:44

Нет, не попадают те взаиморасчеты, на отгрузочный документы которых отсутствуют счета-фактуры выданная и полученная с галкой автоматически включать в книг продаж. Если же поставить коорректировку долга ПЕРЕД сответственными отгрузочными документами, то возникает аванс (видно в отчете о взаиморасчетах). Книга же продаж автоматически формирует счет-фактуру аванс (если установлена галка), которая и появляется в книге продаж. Думаю, что и в бухгалтерию эти корретировки перенесутся, как аванс, что в корне не верно!<br><br><br><br>Поэтому обе корректировки надо ставить ПОСЛЕ обоих отгрузочных документов, имеющих счета-фактуры!

Показывать по 10 20 40 сообщений

Читают тему:

1 гостей
Быстрый переход
Учет, налогообложение, автоматизация
  • Книга жалоб и предложений по работе сайта
  • Для технических специалистов
  • Представление регламентированной отчетности
  • Говорильня
  • Бухгалтерский учет: обсуждаем проекты нормативных актов и рекомендаций по ведению учета от БМЦ
  • Новый порядок применения ККТ (онлайн кассы с передачей сведений в ФНС)
  • Интернет-конференция: Оформление командировок по новым правилам
  • МАРКИРОВКА
  • ЕГАИС
  • Учет, налогообложение, автоматизация