УСН. Закрытие месяца

Новая тема
УСН (релиз 150)
У нас упрощ-ка (доходы-расходы). В течение месяца некоторые расходы списываем на счет 44.1(-расходы на доставку товаров, не приним. к НУ), при формировании "закрытие месяца" 44.1 должен закрываться на 90.3 (расходы, не принимаемые), а 44.2-90.4. У нас же и 44.1 и 44.2 программа списывает на 90.4. Как сделать правильно?
// Если включен учет для формирования бухгалтерской отчетности
//Закрытие счета 44.3 производится на счет 90.7
// иначе, закрытие счета 44.3 производится на счет 90.3 или
// 90.4 (в зависимости от объекта налогообложения).
// При закрытии выполняется распределение по видам
// деятельности, у которых характер деятельности -
// торговля.

Так написано в конфигураторе в процедуре закрытия 44 счета
Читают тему
(гостей: 1)

Быстрый переход