"Из торговли выгружаем проводки в УСН Бухгалтерия.<br>При проведеним документов реализации (документ сам распределяет суммы по счетам 76.5 и 62.2)<br>Делаем документ реализации с номенклатурой (тип посред услуги.), при проведении<br><br>В коде реализована схема<br> <br>БИ6 = СоздатьОбъект("БухгалтерскиеИтоги");<br>БИ6.ИспользоватьСубконто(ВидыСубконто.Контрагенты, Контрагент, 2);<br>БИ6.ИспользоватьСубконто(ВидыСубконто.Договоры, Договор, 2);<br>БИ6.ВыполнитьЗапрос(, ТекущийДокумент(), "76.5");<br>ДолгКомитенту = БИ6.СКК("С");<br><br> Если ДолгКомитенту>0 Тогда<br> БИ6.ИспользоватьСубконто(ВидыСубконто.ДоговорыПоставки, Договор, 2);<br> БИ6.ВыполнитьЗапрос(, ТекущийДокумент(), "62.2");<br> ОплаченКомиссионныйТовар = ДолгКомитенту - БИ6.СКД("С");<br> Иначе<br> ОплаченКомиссионныйТовар = 0;<br> КонецЕсли;<br><br><br>и проводка <br> СуммаДоходов = Макс(Мин(ОплаченКомиссионныйТовар, ПересчетВОсновнуюВалюту(Сумма)),0);<br> <br> Операция.НоваяПроводка();<br> Операция.НомерЖурнала = "ТВ";<br> Операция.Дебет.Счет = СчетПоКоду("76.5");<br> Операция.Дебет.Контрагенты = Контрагент;<br> Операция.Дебет.Договоры = Договор;<br> Операция.Кредит.Счет = СчетПоКоду("62.1");<br> Операция.Кредит.Контрагенты = Контрагент;<br> Операция.Кредит.Договоры = Договор;<br> Операция.Сумма = СуммаДоходов; <br> Операция.СодержаниеПроводки = "Комисс. вознаграждение"; <br><br>Вопрос : Получается, что если товар еще не весь оплачен комитенту, то сумма комисиионого вознаграждения рассчитывается не верно? Прошу пояснить,почему именно так рассчитывается сумма комиссионнго вознаграждения за реализованный товар?<br>"