Бухгалтерия (УСН) комиссионное вознаграждение

Новая тема
"Из торговли выгружаем проводки в УСН Бухгалтерия.<br>При проведеним документов реализации (документ сам распределяет суммы по счетам 76.5 и 62.2)<br>Делаем документ реализации с номенклатурой (тип посред услуги.), при проведении<br><br>В коде реализована схема<br> <br>БИ6 = СоздатьОбъект("БухгалтерскиеИтоги");<br>БИ6.ИспользоватьСубконто(ВидыСубконто.Контрагенты, Контрагент, 2);<br>БИ6.ИспользоватьСубконто(ВидыСубконто.Договоры, Договор, 2);<br>БИ6.ВыполнитьЗапрос(, ТекущийДокумент(), "76.5");<br>ДолгКомитенту = БИ6.СКК("С");<br><br>  Если ДолгКомитенту>0 Тогда<br>     БИ6.ИспользоватьСубконто(ВидыСубконто.ДоговорыПоставки, Договор, 2);<br>     БИ6.ВыполнитьЗапрос(, ТекущийДокумент(), "62.2");<br>     ОплаченКомиссионныйТовар = ДолгКомитенту - БИ6.СКД("С");<br>  Иначе<br>     ОплаченКомиссионныйТовар = 0;<br>  КонецЕсли;<br><br><br>и проводка <br> СуммаДоходов = Макс(Мин(ОплаченКомиссионныйТовар, ПересчетВОсновнуюВалюту(Сумма)),0);<br> <br> Операция.НоваяПроводка();<br> Операция.НомерЖурнала = "ТВ";<br> Операция.Дебет.Счет = СчетПоКоду("76.5");<br> Операция.Дебет.Контрагенты = Контрагент;<br> Операция.Дебет.Договоры = Договор;<br> Операция.Кредит.Счет = СчетПоКоду("62.1");<br> Операция.Кредит.Контрагенты        = Контрагент;<br> Операция.Кредит.Договоры = Договор;<br> Операция.Сумма = СуммаДоходов;    <br> Операция.СодержаниеПроводки = "Комисс. вознаграждение"; <br><br>Вопрос : Получается, что если товар еще не весь оплачен комитенту, то сумма комисиионого вознаграждения рассчитывается не верно? Прошу пояснить,почему именно так рассчитывается сумма комиссионнго вознаграждения за реализованный товар?<br>"
Читают тему
(гостей: 1)

Быстрый переход