Принятие к учету ОС в 1С 8.0
Показывать по
10
20
40
сообщений
- 1
- 2
28.04.2010
11:38
#11
НИЧЕГО! Игнорировать. Это сообщение говорит о том, что по регистру накопления "НДС Партии товаров" нет остатка по номенклатуре, которая стоит на 08.04 счете. Это естественно, т.к. Вы его не покупали. Это сообщение будет выходить и в других случаях при списании номенклатуры с учета, если она поступала не от поставщиков, а на пример оприходована в результате инвентаризации или по авансовому отчету, или если в документе поступления не стоит галочка "Учитывать НДС". Избавиться от этого сообщения можно только если в настройке учета НДС указать что нет реализации по 0 ставке. Вдобавок к этому, хочу сказать, что этот регистр ведется программой безобразно - почему то остатки по нему полностью не закрываются при списании материалов.
28.04.2010
17:33
#13
> НИЧЕГО! Игнорировать.
Бред. Если уж вести учет, так чтоб программа корректно всё проводила...
> Это сообщение будет выходить и в других случаях при списании номенклатуры с учета, если она поступала не от поставщиков, а на пример оприходована в результате инвентаризации или по авансовому отчету
Если есть БезНДСная (0%)деятельность (настройка Уч.политики), то во всех этих случаях формируются движения по регистру НДС по партиям запасов...соответственно проблем при списании не возникает.
Если БезНДСной (0%) деятельности нет - регистра нет, при этом номенклатура списывается без доп. сообщений.
> Вдобавок к этому, хочу сказать, что этот регистр ведется программой безобразно
Может учет ведется...
Бред. Если уж вести учет, так чтоб программа корректно всё проводила...
> Это сообщение будет выходить и в других случаях при списании номенклатуры с учета, если она поступала не от поставщиков, а на пример оприходована в результате инвентаризации или по авансовому отчету
Если есть БезНДСная (0%)деятельность (настройка Уч.политики), то во всех этих случаях формируются движения по регистру НДС по партиям запасов...соответственно проблем при списании не возникает.
Если БезНДСной (0%) деятельности нет - регистра нет, при этом номенклатура списывается без доп. сообщений.
> Вдобавок к этому, хочу сказать, что этот регистр ведется программой безобразно
Может учет ведется...
29.04.2010
07:12
#14
> Бред. Если уж вести учет, так чтоб программа корректно всё проводила...
Программа и так все корректно проводит, а сообщение это больше информационное, нежели об ошибке ведения учета. В данном случае от него можно избавиться если внести через корректировку записей регистров приход по регистру "НДС партии товаров" по периоду перед документом "Принятие к учетуОС". Но для этого нужно четко разобраться, как заполнять измерения регистра.
> > Это сообщение будет выходить и в других случаях при списании номенклатуры с учета, если она поступала не от поставщиков, а на пример оприходована в результате инвентаризации или по авансовому отчету
> Если есть БезНДСная (0%)деятельность (настройка Уч.политики), то во всех этих случаях формируются движения по регистру НДС по партиям запасов...соответственно проблем при списании не возникает.
По авансовому отчету и инвентаризации беру слова свои обратно. НО, если в авансовом отчете или поступлении товаров,услуг не ставить флаг "Учитывать НДС", движений по регистру не формируется. Это особенно актуально по авансовому отчету, т.к. в 95% случаев НДС там не учитывается, а проставлять в каждой строке ставку НДС "Без НДС" - лишняя работа.
Если поступление идет от поставщиков, которые не платят НДС и не выставляют счета-фактуры, то в "Поступлении товаров услуг" ставить "Учитывать НДС" тоже не надо, т.к. иначе 1- лишняя работа, 2 - по регистру "НДС Предявленный" пройдет приход, который теоретически никогда не должен закрыться(т.е. будет накапливаться мусор).
Ну а если приход по складу делете бух.операцией, то откуда-же появится приход по "НДС Партии товаров"?
>
> > Вдобавок к этому, хочу сказать, что этот регистр ведется программой безобразно
> Может учет ведется...
А Вы попробуйте проанализировать этот регистр через Универсальный отчет, сравните с 10 счетом ...
Программа и так все корректно проводит, а сообщение это больше информационное, нежели об ошибке ведения учета. В данном случае от него можно избавиться если внести через корректировку записей регистров приход по регистру "НДС партии товаров" по периоду перед документом "Принятие к учетуОС". Но для этого нужно четко разобраться, как заполнять измерения регистра.
> > Это сообщение будет выходить и в других случаях при списании номенклатуры с учета, если она поступала не от поставщиков, а на пример оприходована в результате инвентаризации или по авансовому отчету
> Если есть БезНДСная (0%)деятельность (настройка Уч.политики), то во всех этих случаях формируются движения по регистру НДС по партиям запасов...соответственно проблем при списании не возникает.
По авансовому отчету и инвентаризации беру слова свои обратно. НО, если в авансовом отчете или поступлении товаров,услуг не ставить флаг "Учитывать НДС", движений по регистру не формируется. Это особенно актуально по авансовому отчету, т.к. в 95% случаев НДС там не учитывается, а проставлять в каждой строке ставку НДС "Без НДС" - лишняя работа.
Если поступление идет от поставщиков, которые не платят НДС и не выставляют счета-фактуры, то в "Поступлении товаров услуг" ставить "Учитывать НДС" тоже не надо, т.к. иначе 1- лишняя работа, 2 - по регистру "НДС Предявленный" пройдет приход, который теоретически никогда не должен закрыться(т.е. будет накапливаться мусор).
Ну а если приход по складу делете бух.операцией, то откуда-же появится приход по "НДС Партии товаров"?
>
> > Вдобавок к этому, хочу сказать, что этот регистр ведется программой безобразно
> Может учет ведется...
А Вы попробуйте проанализировать этот регистр через Универсальный отчет, сравните с 10 счетом ...
29.04.2010
07:17
#15
ТОлько не удивляйтесь сильно, когда в книге покупок появится строка с этой суммой...
29.04.2010
15:08
#17
> В данном случае от него можно избавиться если внести через корректировку записей регистров приход по регистру "НДС партии товаров" по периоду перед документом "Принятие к учетуОС". Но для этого нужно четко разобраться, как заполнять измерения регистра.
Я за то, чтобы максимум операций делались документами, особенно связанные с НДС. Тогда и не придется разбираться с заполнением регистра.
> лишняя работа
не согласна. если в учетной политике отметили, что имеется безНДСная (0%) деятельность, тогда нужно четко знать о входящем НДС (есть...нет...) для КАЖДОЙ номенклатуры.
> Ну а если приход по складу делете бух.операцией,
что документов не хватает? интересно, в каком случае вы отражаете приход на склад "ручной операцией"
> А Вы попробуйте проанализировать этот регистр через Универсальный отчет, сравните с 10 счетом ...
Вы не поверите - суммы идут (смотрела отчет Остатки и обороты по регистру НДС по партиям запасов).
Единственная разница возникла по товарам в рознице по продажным ценам (на сумму наценки) - и то регистр закрылся в "ноль" после продажи этих товаров.
Я за то, чтобы максимум операций делались документами, особенно связанные с НДС. Тогда и не придется разбираться с заполнением регистра.
> лишняя работа
не согласна. если в учетной политике отметили, что имеется безНДСная (0%) деятельность, тогда нужно четко знать о входящем НДС (есть...нет...) для КАЖДОЙ номенклатуры.
> Ну а если приход по складу делете бух.операцией,
что документов не хватает? интересно, в каком случае вы отражаете приход на склад "ручной операцией"
> А Вы попробуйте проанализировать этот регистр через Универсальный отчет, сравните с 10 счетом ...
Вы не поверите - суммы идут (смотрела отчет Остатки и обороты по регистру НДС по партиям запасов).
Единственная разница возникла по товарам в рознице по продажным ценам (на сумму наценки) - и то регистр закрылся в "ноль" после продажи этих товаров.
30.04.2010
05:36
#18
> Я за то, чтобы максимум операций делались документами, особенно связанные с НДС. Тогда и не придется разбираться с заполнением регистра.
Согласен, но если приход сделан бухоперацией, как тогда?
> > лишняя работа
> не согласна. если в учетной политике отметили, что имеется безНДСная (0%) деятельность, тогда нужно четко знать о входящем НДС (есть...нет...) для КАЖДОЙ номенклатуры.
Да, если надо возмещать НДС по 0% ставке и полностью пользоваться всей системой НДС, созданной для этого(регистры НДС ПартиииТоваров, НДСКосвенные расходы, НДСПредъявленныйРеализаци0). И если Вы сумкли занести начальные остатки по регистру "НДС партии товаров". Тогда Вы вообще герои. Хотя все зависит от объема информации. Идея, которая возникла при внедрении 1с, о том что надо разложить каждую номенклатуру(порядка 10000 позиций) на складе по поступлениям и ставкам НДС, привела наших бухгалтеров в неописуемый "восторг".
>
> > Ну а если приход по складу делете бух.операцией,
> что документов не хватает? интересно, в каком случае вы отражаете приход на склад "ручной операцией"
Как раз тот случай, с которого началось обсуждение
> Вы не поверите - суммы идут (смотрела отчет Остатки и обороты по регистру НДС по партиям запасов).
>
> Единственная разница возникла по товарам в рознице по продажным ценам (на сумму наценки) - и то регистр закрылся в "ноль" после продажи этих товаров.
Я не смог добиться такого результата.
04.05.2010
12:49
#19
"Проводки
75-80 вручную, на стоимость кресла (Налоговый учет не ведется);
08-75 вручную, стомость кресла, коль-во 1 шт., справочник номенклатура "Кресло руководителя", склад "Основной"(Налоговый учет не ведется);
01-08 док-т "Принятие к учету".
Естественно при этом смотрите не только на дату но и на время операций."
75-80 вручную, на стоимость кресла (Налоговый учет не ведется);
08-75 вручную, стомость кресла, коль-во 1 шт., справочник номенклатура "Кресло руководителя", склад "Основной"(Налоговый учет не ведется);
01-08 док-т "Принятие к учету".
Естественно при этом смотрите не только на дату но и на время операций."
- 1
- 2
Читают тему
(гостей: 1)