В 2006 году наша организация "перешла" на 1С:Предприятие 7.7 конф. ПУБ, ред.2.8. Были введены остатки по всем счетам с 31.12.2005 г. В марте 2007 г. обнаружил, что не введен остаток задолженности по поставщику "А" в сумме 110000 руб. В январе и марте была частично погашена задолженность этого поставщика ч/з р/счет в сумме 86000 руб. Далась проводка: 60.2 - 51 86000. Образовалось дебетовое сальдо 86000 руб. А должно быть кредитовое сальдо 24000 руб (110000-86000). Как ввести в марте этого года остаток задолженности данного постащика в сумме 110000 руб. Годовая отчетность за 2006 год сдана. Посоветуй те пожалуйста