Закрытие 26 счета в Бухгалтерия 8.0
17.04.2007
17:47
#1
Раньше работал на 7.7 в ус не дул, и тут руководство решило не отставать от жизни, взяли 8-ку. И тут возникла проблема. Под руками есть самый свежий релиз. Я бился над ним часов восемь, пытался заставить 1с-ку закрыть 26 счет по общехозяйственным расходам. Все, что я смог сделать средствами самой бухгалтерии закрыть те виды расходов по которым у меня в справочнике стояла пометка, что это расход подпадающий под ЕНВД. В связи с чем вопрос, сталкивался ли кто с такой ситуацией, и если сталкивались как из нее выходили? На данный момент переписал блок закрытия 26-счета по бух. учету под себя, но понимаю, что это не есть гуд и хотелось бы знать, возможно ли решить вопрос не прибегая к молотку и кувалде.
Закрывая март месяц. На 26 есть дебетовые обороты по материальным расходам и командировочным расходам. В регистре "методы распределения косвенных расходов организаций" заполнил две строки
получилось, что-то вроде
01.03.2007 Рианкор 26 26.01 "основное" "материальные расходы" "выручка".
01.03.2007 Рианкор 26 26.01 "основное" "командировочные расходы" "выручка".
При проведении закрытия месяца документ орет, что нет базы распределения.
Возможно я подозреваю, что часть проблемы связана с тем, что организация у меня не производит осязаемую продукцию, а производит услуги, которые я провожу через 20-ку.
Закрывая март месяц. На 26 есть дебетовые обороты по материальным расходам и командировочным расходам. В регистре "методы распределения косвенных расходов организаций" заполнил две строки
получилось, что-то вроде
01.03.2007 Рианкор 26 26.01 "основное" "материальные расходы" "выручка".
01.03.2007 Рианкор 26 26.01 "основное" "командировочные расходы" "выручка".
При проведении закрытия месяца документ орет, что нет базы распределения.
Возможно я подозреваю, что часть проблемы связана с тем, что организация у меня не производит осязаемую продукцию, а производит услуги, которые я провожу через 20-ку.
19.04.2007
06:25
#2
Я-не программист,я-бухгалтер. Но у меня была такая же проблема. Могу посоветовать:
1 Проверьте заполнен ли порядок подразделений для закрытия месяца(нет ли подразделений неуказанных)
2 Проверьте счета 20,91 что бы не было пустых субконто.Вообще обороты по 20-ке есть?
3 Не забудьте проверить номенклатуру (по 20 счету.)
8-ка очень капризна.
1 Проверьте заполнен ли порядок подразделений для закрытия месяца(нет ли подразделений неуказанных)
2 Проверьте счета 20,91 что бы не было пустых субконто.Вообще обороты по 20-ке есть?
3 Не забудьте проверить номенклатуру (по 20 счету.)
8-ка очень капризна.
20.04.2007
13:14
#3
Скажите пожалуйста, а что нужно заполнить чтобы 20й счет при услугах закрывался? порядок подразделений для закрытия счетов заполнен. В счетах учета номенклатуры прописана номенклатура, выручка от которой поступала.
22.04.2007
00:03
#4
А причем тут 20-й счет и услуги?
Если услуги - 26-й счет, 20-й закрывается при производстве, только после реализации готовой продукции. Это было из покон веков. Иначе остается сальдо после закрытия месяца (незавершенное производство).
Если услуги - 26-й счет, 20-й закрывается при производстве, только после реализации готовой продукции. Это было из покон веков. Иначе остается сальдо после закрытия месяца (незавершенное производство).
24.04.2007
03:37
#5
Надо снять галочку использовать метод "директ-костинг" и методы распределения косвенных затрат нужно заполнить. тогда 26 на 20 закрывается пропорционально тому что укажите: объем выпуска, мат затраты и т.д.
17.05.2007
12:36
#6
При отсутсвии выпуска продукции по подразделению происходит отнесение общехозяйственных затрат 26 счет на 97 счет (расходы будующих периодов), как можно сделать так чтобы они откладывались на 20 счете (и в регистрах незавершенного производства) до появления выпуска в следующих периодах.
01.03.2008
21:24
#7
Хотелось бы чтобы эта тема жила! У меня такие же проблемы с 26 счетом. Кто-н. откликнитесь, отпишитесь, к какому решению пришли вы?
Организация никаких услуг и продукцию не производит: являясь Детским Фондом и работая с 86 счетом.
Вот основа, чтобы вспомнили:
51/86 поступление целевых средств на расчетный счет
86/60,10 расход целевых средств
на 26 счет собираются затраты на оплату труда: Дт.26 / Кт.(70,68,69)
Как их потом списывать и куда, не знаю. Месяц на исходе, а по ним дебетовое сальдо остается. Приходится вручную забивать проводку, но так не есть хорошо ((
Организация никаких услуг и продукцию не производит: являясь Детским Фондом и работая с 86 счетом.
Вот основа, чтобы вспомнили:
51/86 поступление целевых средств на расчетный счет
86/60,10 расход целевых средств
на 26 счет собираются затраты на оплату труда: Дт.26 / Кт.(70,68,69)
Как их потом списывать и куда, не знаю. Месяц на исходе, а по ним дебетовое сальдо остается. Приходится вручную забивать проводку, но так не есть хорошо ((
04.08.2009
15:41
#9
Помогите, пожалуйста. Необходимо закрыть 26 счет. Сумма с 26 счета не списывается, а переносится на следующий месяц, происходит нарастание итога. В учетной политике задано: не используется метод директ костинг,счет затрат - 26, база распределения - выручка. Как я понимаю, списание должно происходить на 20 счет, но операция не выполняется. Пробовал вручную списать сумму с 26 на 20, но такая операция блокируется. Что делать?
Читают тему
(гостей: 1)