1. Оплата (аванс) от покупателя поступили на р/сч 02.03.2007 Сумма 20 000-00<br>2. Отгрузка нашим предприятием товаров произведена 03.03.2007 Сумма 20 000-00<br><br>Вопрос: Почему в конце месяца при заполнении документа "Регистрация с/ф на аванс" туда попадает сумма 20 000. Но что самое интересное эта сумма попадает и в книгу продаж как аванс и сторнируется в книге покупок этого же периода. Мы считаем, что это не правильно. Может быть кто-нибудь подскажет как должен вестись учет НДС в 8.0