Для того, чтобы счёт-фактура (любая) при включенном режиме автоматического ведения книг и использовании аналитики по договору со свойством автоматического включения расчётов по договору в книгу села туда автоматически, она должна иметь свойство подчинения расчётному документу.<br><br>То бишь, делаете возврат от покупателя... вводите накладную на возврат, ставите флаг "покупателем выставляется счёт фактура на возврат" на основании накладной оформляете счёт фактуру и она прекрасно садится в книгу при автоматическом формировании записей, а при возникновении определённых условий даже автоматом ставит флаг включения записи в доп. лист.<br><br>Если же вы просто указываете номер и дату счёта фактуры в накладной, то зачастую возникают ситуации сходные с вашей.<br>Настоятельно рекомендую счёт фактуру вводить отдельным документом. Так как к примеру по счёту 19 (если вы внимательно на него посмотрите) одним из разрезов аналитического учёта является как раз субконто вида "Документ Счёт Фактура Полученный"<br><br>А как 1с относится к неполным или некорректным данным аналитического учёта, не мне вам объяснять