И снова доп. листы
18.06.2007
23:47
#1
Доброе времечко суток. Столкнулся с проблемой заполнения доп. листа к книге продаж. "Забыл" отразить аванс апреля. Обнаружил только при подготовке НДС за май. Объясните мне, пожалуйста, с датами. Аванс получен 11.04.07. В формирование какого периода, мне "пихаться", какой датой оформлять сч/ф на аванс...? После массы информации, я уже мало что понимаю. Полный зеро...
П.С. кто-нить может объяснить, почему авансы не попадают в книгу продаж. Релиз 488 Бух.7.7. Обновился , блин!
П.С. кто-нить может объяснить, почему авансы не попадают в книгу продаж. Релиз 488 Бух.7.7. Обновился , блин!
19.06.2007
09:18
#2
Оформляй с/ф на аванс тем числом когда прищли бабосы. А не попадают они потому, что ты не поставил галку на автомате, поэтому делать надо ручками.
19.06.2007
10:13
#3
> Оформляй с/ф на аванс тем числом когда прищли бабосы
С этим неясно. Нарушается хронология нумерации.
> не поставил галку на автомате
При заполнении сч/ф на аванс, стоит V на включение в книгу продаж.
Теперь, если можно, о доп. листе... Да, и спасибо за ответы. Вопросов меньше не стало...
С этим неясно. Нарушается хронология нумерации.
> не поставил галку на автомате
При заполнении сч/ф на аванс, стоит V на включение в книгу продаж.
Теперь, если можно, о доп. листе... Да, и спасибо за ответы. Вопросов меньше не стало...
19.06.2007
11:36
#4
А что сташного в нарушении нумерации (по всей видимости - счетов-ф)? Я постоянно нарушаю нумерацию, у Вас по-порядку никогда не будет сохраняться нумерация, пока работаете по предоплате.
Запись книги продаж - Документ будет, допустим, 19.06.07г. - флаг "Запись доплиста на дату" - ставим дату получения аванса. Сумма НДС расчетным месяцем - флаг. Потом, когда будете смотреть книгу продаж, у Вас должен быть сформ. доплист с указанием налогового периода исправления и датой формирования 19.06.07
Запись книги продаж - Документ будет, допустим, 19.06.07г. - флаг "Запись доплиста на дату" - ставим дату получения аванса. Сумма НДС расчетным месяцем - флаг. Потом, когда будете смотреть книгу продаж, у Вас должен быть сформ. доплист с указанием налогового периода исправления и датой формирования 19.06.07
19.06.2007
11:47
#5
Хр.. с ней с хронологией. Делать-то, что?
> пока работаете по предоплате.
Я с ней постоянно. И такого "разрыва" еще не было..
> пока работаете по предоплате.
Я с ней постоянно. И такого "разрыва" еще не было..
19.06.2007
12:01
#6
Сумма НДС, конечно же, расчетным методом, прошу прощения.Цитирую кратко Вам из новой редакции Правил (Год.отчет 2006):
"В доплисте книги продаж за тот период, в кот. был выставлен ошибочно счет (не отражен аванс), делается 2 записи. 1-аннулирование испр. сч-ф, 2- регистация исправленного варианта сч-ф(регистрация аванса)". Т.е. Вам надо (опуская аннулирование) сформировать доплист с налоговым периодом Апрель 2007г. и уточниться, если необх.
"В доплисте книги продаж за тот период, в кот. был выставлен ошибочно счет (не отражен аванс), делается 2 записи. 1-аннулирование испр. сч-ф, 2- регистация исправленного варианта сч-ф(регистрация аванса)". Т.е. Вам надо (опуская аннулирование) сформировать доплист с налоговым периодом Апрель 2007г. и уточниться, если необх.
19.06.2007
12:07
#7
Не заморачивайтесь Вы на разрывах. Я в учетной, для целей НУ, политике прописала, специально для любителей "по порядку", привожу дословно: "Выставление счетов-фактур производится в порядке хронологии дат регистрации, вне зависимости от алгоритма возрастания номеров", и пусть они застрелятся!!
19.06.2007
12:14
#8
inna68 благодарю за отклик. Все цитаты я знаю наизусть, только переварить их не в состоянии. Значит 1 - выставляю сч/ф 11.04.07. "Залезаю" (или формирую новую, только из-за доплиста?) в книгу продаж ЗА АПРЕЛЬ, добавляю запись на сумму аванса, ставлю V и ...автоматом ставит дату выписки сч/ф??? Увидел предыдущее допсообщение...
Читают тему
(гостей: 1)