Помогите с проводками по бюджетному учету
23.06.2007
14:05
#1
Ситуаций нексколько.1)дом интернат.есть столовая в которой питаются и сотрудники тоже.оргинизация делают след проводки: 2205 - 2105 - списаниек материалов на сотрудников. уже спорим долгое время что не может быть такого, но так сопротивляются что я уже сама засомневалась. Я считаю что все через 40101 должно быть.
2)во временном распоряжении есть денежные средства, а точнее пенсия проживающих на 320102. По заявлению проживающих покупают памперсы за их же деньги и оплату проводят следующей проводкой. 2302 - 320102, кроме того так как 20102 перекликается с 30403 и им нужно списать с людей то они это делают след проводкой 330403 - 240101. Тоже воюем.Говорю что, во-первых, разные источники финансирования не могут быть в одной корреспонденции.Во-вторых, деньги во временном распоряжении никак не могут влиять на винансовый результат организации.Предлагаю след проводки: 330403 - 320102 -списан день со счета и с людей, т.е. проводка идентична выдаче пенсии.Далее 220101 - 240101 - поступили в их распоряжение как безвозмездные по заявлению, т.к. материалы (т.е. памперсы) оприходуют к себе на баланс как материалы. Ну а далее уже 230222 - 220101 - оплата.
Может кто сталкивался - помогите пжалуйста!!!
2)во временном распоряжении есть денежные средства, а точнее пенсия проживающих на 320102. По заявлению проживающих покупают памперсы за их же деньги и оплату проводят следующей проводкой. 2302 - 320102, кроме того так как 20102 перекликается с 30403 и им нужно списать с людей то они это делают след проводкой 330403 - 240101. Тоже воюем.Говорю что, во-первых, разные источники финансирования не могут быть в одной корреспонденции.Во-вторых, деньги во временном распоряжении никак не могут влиять на винансовый результат организации.Предлагаю след проводки: 330403 - 320102 -списан день со счета и с людей, т.е. проводка идентична выдаче пенсии.Далее 220101 - 240101 - поступили в их распоряжение как безвозмездные по заявлению, т.к. материалы (т.е. памперсы) оприходуют к себе на баланс как материалы. Ну а далее уже 230222 - 220101 - оплата.
Может кто сталкивался - помогите пжалуйста!!!
24.06.2007
20:49
#2
Уважаемая, если в чем - то не уверены, то всегда обращайтесь к нормативным документам! Большинство бухов, за редким исключением (по моему личному опыту), не затрудняются такими мелочами
.
По ситуации №1:
во - первых, отправьте их почитать Приказ Минфина России от 10.02.2006 № 25н, в котором четко прописано, что и как.
Цитирую п. 59 : "списание материальных запасов при их реализации, и выявленных недостач отражается по дебету счета 040101172 "Доходы от реализации активов" и кредиту счетов ..." т.е.
дт. 401.01.172 кр. 105.02.440 - списание ПП
дт. 205.03.560 кр. 401.01.130 - начисление задолжности за сотрудниками
Ну а оплата зависит от Вас: сотрудник вносит деньги в кассу или идет удержание из з/п.
во - вторых, интересно, как у Вас выглядят различные отчеты при проводке 205 - 105 (там должно быть куча интересных вещей:))?!
По ситуации №1:
во - первых, отправьте их почитать Приказ Минфина России от 10.02.2006 № 25н, в котором четко прописано, что и как.
Цитирую п. 59 : "списание материальных запасов при их реализации, и выявленных недостач отражается по дебету счета 040101172 "Доходы от реализации активов" и кредиту счетов ..." т.е.
дт. 401.01.172 кр. 105.02.440 - списание ПП
дт. 205.03.560 кр. 401.01.130 - начисление задолжности за сотрудниками
Ну а оплата зависит от Вас: сотрудник вносит деньги в кассу или идет удержание из з/п.
во - вторых, интересно, как у Вас выглядят различные отчеты при проводке 205 - 105 (там должно быть куча интересных вещей:))?!
24.06.2007
21:47
#4
В сиуации 2 уши старого учета торчат, когда еще выплата пенсий была возложена на учреждение, и такого порядка работы со ссредствами во временном не было и в помине.
Дабы не повторяться...
Помогите с проводками пожалуйста!!!
;
Дабы не повторяться...
Помогите с проводками пожалуйста!!!
;
Читают тему
(гостей: 1)