Проблема перехода от обычного учёта к 1С
Показывать по
10
20
40
сообщений
- 1
- 2
09.08.2007
18:31
#11
> Вы меня то ли не понимаете то ли понять не хотите. Я уже конкретно >спрашиваю, Вы когда платите НДС за период, откуда Вы берёте эту >сумму?
> Если бы у нас была задолженность перед бюджетом за прошлые периоды,
>нас бы налоговая отымела по полной программе.
>
И раз вы пишете что все оплачено , значит НДС считаете, или у вас сомнения что бухгалтер делает что-то не так. Очень странный вопрос "Откуда берете эту сумму?"
Так прочтите свой вопрос заново. ВЫ ведь спрашивала какое начальное сальдо вводить?
Мне тоже непонятен этот вопрос, если учет велся, то в чем проблема?
> Ещё вопросец, вот прога на конец квартала говорит что все авансы >надо отправлять на 60.2 и на 62.2, соответственно. Наша бухгалтерша >не догоняет почему прога при реализации в другом квартале, авансовую >сумму, с 62,2 сначала вновь отправляет на 62,1 а потом делает >проводку 62.1 90, когда бухалтерша делает сразу 62.2 90. А по 60 >счёту 2-ой субсчёт она вообще не применяет. Кто прав в данной >ситуации?
Программа делает все правильно. Сумма с 62.2 не вновь отправляют на 62.1, а при реализации идет анализ был ли аванс и если был то его засчитывают. И опять непонятно, почему квартал? Аванс будет даже если утром деньги, а вечером стулья.
То что бухгалтер работала раньше вручную, а программа делает по другому не значит что кто-то делал не правильно.
В программе заложена методика по ведению учета. Ее изучают самостоятельно по книжкам, идут на курсы, или приглашают специалиста по внедрению.
И еще, почему вы пишите что бухгалтерша делает , вы же написали что сам(а) бухгалтер , да еще и с высшим образованием. Вы что взялись ставить , автоматизировать, налаживать бухучет, не разбираясь сами ни в бухгалтерии ни в 1С ?
> Если бы у нас была задолженность перед бюджетом за прошлые периоды,
>нас бы налоговая отымела по полной программе.
>
И раз вы пишете что все оплачено , значит НДС считаете, или у вас сомнения что бухгалтер делает что-то не так. Очень странный вопрос "Откуда берете эту сумму?"
Так прочтите свой вопрос заново. ВЫ ведь спрашивала какое начальное сальдо вводить?
Мне тоже непонятен этот вопрос, если учет велся, то в чем проблема?
> Ещё вопросец, вот прога на конец квартала говорит что все авансы >надо отправлять на 60.2 и на 62.2, соответственно. Наша бухгалтерша >не догоняет почему прога при реализации в другом квартале, авансовую >сумму, с 62,2 сначала вновь отправляет на 62,1 а потом делает >проводку 62.1 90, когда бухалтерша делает сразу 62.2 90. А по 60 >счёту 2-ой субсчёт она вообще не применяет. Кто прав в данной >ситуации?
Программа делает все правильно. Сумма с 62.2 не вновь отправляют на 62.1, а при реализации идет анализ был ли аванс и если был то его засчитывают. И опять непонятно, почему квартал? Аванс будет даже если утром деньги, а вечером стулья.
То что бухгалтер работала раньше вручную, а программа делает по другому не значит что кто-то делал не правильно.
В программе заложена методика по ведению учета. Ее изучают самостоятельно по книжкам, идут на курсы, или приглашают специалиста по внедрению.
И еще, почему вы пишите что бухгалтерша делает , вы же написали что сам(а) бухгалтер , да еще и с высшим образованием. Вы что взялись ставить , автоматизировать, налаживать бухучет, не разбираясь сами ни в бухгалтерии ни в 1С ?
09.08.2007
18:36
#12
> Я знаю.
> Только когда люди пишут умные книжки по руководству 1С, они полагают что кроме 51 и 41 счёта предприятиям ничего вводить не надо
Наезд на 1С непонятен. У вас же проблема не как вводить, а что. А это уже ваши проблемы, а не 1С.
> Только когда люди пишут умные книжки по руководству 1С, они полагают что кроме 51 и 41 счёта предприятиям ничего вводить не надо
Наезд на 1С непонятен. У вас же проблема не как вводить, а что. А это уже ваши проблемы, а не 1С.
10.08.2007
12:29
#13
Я вас спрашиваю, про конкретные случаи, а в ответ слышу какие-то нравоучения, вплоть до того что, - кто я такой?
В нашей практике, как и наверное в других, сложилось так, что сначала клиент платит бабки, потом получает товар, и каждый раз использовать 62,2 как-то не с руки, на него переносятся суммы по оплаченным, но неотгруженным товарам, в данном квартале.
И чтобы прога не воняла, я в конце квартала переношу авансы на 62,2 отдельными проводками.
Это надеюсь понятно?
>И раз вы пишете что все оплачено , значит НДС считаете, или у вас сомнения что бухгалтер делает что-то не так. Очень странный вопрос "Откуда берете эту сумму?"
Я не могу понять, почему в остатках на 01.01 сумма НДС по кредиту намного меньше, чем уплаченная в январе за 4 квартал.
>Наезд на 1С непонятен. У вас же проблема не как вводить, а что. А это уже ваши проблемы, а не 1С.
А вы читайте внимательней. Мой наезд был адресован не к 1С, а к авторам книг, по обучению ведения 1С. Если процесс ввода остатков такой важный момент, то почему бы не уделить ему в книгах достаточно внимания, а то во многих изданиях, описан процесс ввода, максимум 4-5 счетов, а по остальным, мол сами догадаетесь.
А вы вообще сами занимались процессом автоматизации учёта? а?
В нашей практике, как и наверное в других, сложилось так, что сначала клиент платит бабки, потом получает товар, и каждый раз использовать 62,2 как-то не с руки, на него переносятся суммы по оплаченным, но неотгруженным товарам, в данном квартале.
И чтобы прога не воняла, я в конце квартала переношу авансы на 62,2 отдельными проводками.
Это надеюсь понятно?
>И раз вы пишете что все оплачено , значит НДС считаете, или у вас сомнения что бухгалтер делает что-то не так. Очень странный вопрос "Откуда берете эту сумму?"
Я не могу понять, почему в остатках на 01.01 сумма НДС по кредиту намного меньше, чем уплаченная в январе за 4 квартал.
>Наезд на 1С непонятен. У вас же проблема не как вводить, а что. А это уже ваши проблемы, а не 1С.
А вы читайте внимательней. Мой наезд был адресован не к 1С, а к авторам книг, по обучению ведения 1С. Если процесс ввода остатков такой важный момент, то почему бы не уделить ему в книгах достаточно внимания, а то во многих изданиях, описан процесс ввода, максимум 4-5 счетов, а по остальным, мол сами догадаетесь.
А вы вообще сами занимались процессом автоматизации учёта? а?
10.08.2007
13:13
#14
> Я вас спрашиваю, про конкретные случаи, а в ответ слышу какие-то >нравоучения, вплоть до того что, - кто я такой?
>
Когда задаются такие вопросы, приходтся уточнять какое отношение к бухучету имеет тот, кто спрашивает
> В нашей практике, как и наверное в других, сложилось так, что
>сначала клиент платит бабки, потом получает товар, и каждый раз
>использовать 62,2 как-то не с руки, на него переносятся суммы по
>оплаченным, но неотгруженным товарам, в данном квартале.
> И чтобы прога не воняла, я в конце квартала переношу авансы на 62,2
> отдельными проводками.
> Это надеюсь понятно?
>
То что этим вы этим нарушаете НК, правила ведения книги продаж/покупок, мне понятно.
> Я не могу понять, почему в остатках на 01.01 сумма НДС по кредиту
>намного меньше, чем уплаченная в январе за 4 квартал.
>
Откуда интересно мы можем знать, почему ваш бухгалтер заплатитла больше чем требовалось.Вы хотя бы возьмите декларацию за 4 квартал посмотрите сколько там стоит к уплате.
> А вы читайте внимательней. Мой наезд был адресован не к 1С, а к >авторам книг, по обучению ведения 1С.
Если вы имели ввиду ЖКК - то эо 1С, если другие книги тогда и задавайте вопрос авторам книг непосредственно,
> Если процесс ввода остатков такой важный момент, то почему бы не >уделить ему в книгах достаточно внимания, а то во многих изданиях, >описан процесс ввода, максимум 4-5 счетов, а по остальным, мол сами >догадаетесь.
>
Для вас и многотомного издания по вводу остатков будет недостаточно.
Для нормальных пользователей достаточно сказать, что остатки вводятся через 00 счет и все.
> А вы вообще сами занимались процессом автоматизации учёта? а?
>
Конечно. И переход был с ручного учета на самописные программы, а потом и на 1С.
>
Когда задаются такие вопросы, приходтся уточнять какое отношение к бухучету имеет тот, кто спрашивает
> В нашей практике, как и наверное в других, сложилось так, что
>сначала клиент платит бабки, потом получает товар, и каждый раз
>использовать 62,2 как-то не с руки, на него переносятся суммы по
>оплаченным, но неотгруженным товарам, в данном квартале.
> И чтобы прога не воняла, я в конце квартала переношу авансы на 62,2
> отдельными проводками.
> Это надеюсь понятно?
>
То что этим вы этим нарушаете НК, правила ведения книги продаж/покупок, мне понятно.
> Я не могу понять, почему в остатках на 01.01 сумма НДС по кредиту
>намного меньше, чем уплаченная в январе за 4 квартал.
>
Откуда интересно мы можем знать, почему ваш бухгалтер заплатитла больше чем требовалось.Вы хотя бы возьмите декларацию за 4 квартал посмотрите сколько там стоит к уплате.
> А вы читайте внимательней. Мой наезд был адресован не к 1С, а к >авторам книг, по обучению ведения 1С.
Если вы имели ввиду ЖКК - то эо 1С, если другие книги тогда и задавайте вопрос авторам книг непосредственно,
> Если процесс ввода остатков такой важный момент, то почему бы не >уделить ему в книгах достаточно внимания, а то во многих изданиях, >описан процесс ввода, максимум 4-5 счетов, а по остальным, мол сами >догадаетесь.
>
Для вас и многотомного издания по вводу остатков будет недостаточно.
Для нормальных пользователей достаточно сказать, что остатки вводятся через 00 счет и все.
> А вы вообще сами занимались процессом автоматизации учёта? а?
>
Конечно. И переход был с ручного учета на самописные программы, а потом и на 1С.
10.08.2007
15:28
#15
>То что этим вы этим нарушаете НК, правила ведения книги продаж/покупок, мне понятно.
Это с какого бодуна мы нарушаем правила ведения книг пок/прод.? При чём тут 62,2 и книги?
>Если вы имели ввиду ЖКК - то эо 1С, если другие книги тогда и задавайте вопрос авторам книг непосредственно,
ЖКК и эо, моя твоя не понимает. Выражайтесь общедоступным языком.
>Откуда интересно мы можем знать, почему ваш бухгалтер заплатитла больше чем требовалось.Вы хотя бы возьмите декларацию за 4 квартал посмотрите сколько там стоит к уплате.
И откуда такие умные люди берутся?
>Для вас и многотомного издания по вводу остатков будет недостаточно.
Для нормальных пользователей достаточно сказать, что остатки вводятся через 00 счет и все.
Ну хорошо хоть что вы такой или такая умная.
>Конечно. И переход был с ручного учета на самописные программы, а потом и на 1С.
Понятно. А перехода от ручного учёта к 1С не было.
То есть вы в этом вопросе не компетентны.
Это с какого бодуна мы нарушаем правила ведения книг пок/прод.? При чём тут 62,2 и книги?
>Если вы имели ввиду ЖКК - то эо 1С, если другие книги тогда и задавайте вопрос авторам книг непосредственно,
ЖКК и эо, моя твоя не понимает. Выражайтесь общедоступным языком.
>Откуда интересно мы можем знать, почему ваш бухгалтер заплатитла больше чем требовалось.Вы хотя бы возьмите декларацию за 4 квартал посмотрите сколько там стоит к уплате.
И откуда такие умные люди берутся?
>Для вас и многотомного издания по вводу остатков будет недостаточно.
Для нормальных пользователей достаточно сказать, что остатки вводятся через 00 счет и все.
Ну хорошо хоть что вы такой или такая умная.
>Конечно. И переход был с ручного учета на самописные программы, а потом и на 1С.
Понятно. А перехода от ручного учёта к 1С не было.
То есть вы в этом вопросе не компетентны.
10.08.2007
16:34
#17
Да ну, этому жлобу ещё надо платить, тем более что Сова говорит что в 1С любой нормальный юзверь разберётся.
10.08.2007
16:59
#18
> Это с какого бодуна мы нарушаем правила ведения книг пок/прод.?
>При чём тут 62,2 и книги?
>
Для тех кто читал НК.
Получение аванса 62.2 - выписка счет/фактуры на аванс- регистрация выписанного сета в книге продаж
Реализация- Зачет ранее полученного аванса- регистрация указанного с/фактуры на аванс в книге покупок.
Если вам мало двух строчек в книге по 1С, то прочтите налоговый кодекс и правила, там строчек достаточно.
> ЖКК и эо, моя твоя не понимает. Выражайтесь общедоступным языком.
>
ЖКК - это общедоступный название тех книг , которые бывают, когда покупают 1С , и понятен тем кто внедряет 1С.
> Понятно. А перехода от ручного учёта к 1С не было.
> То есть вы в этом вопросе не компетентны.
>
А что когда вводятся остатки в 1С есть разница откуда пришли остатки? Методика одна. И вводились остаки точно также ручными операциями.
А вообще совет, кончайте пить тормозную жидкость.
>При чём тут 62,2 и книги?
>
Для тех кто читал НК.
Получение аванса 62.2 - выписка счет/фактуры на аванс- регистрация выписанного сета в книге продаж
Реализация- Зачет ранее полученного аванса- регистрация указанного с/фактуры на аванс в книге покупок.
Если вам мало двух строчек в книге по 1С, то прочтите налоговый кодекс и правила, там строчек достаточно.
> ЖКК и эо, моя твоя не понимает. Выражайтесь общедоступным языком.
>
ЖКК - это общедоступный название тех книг , которые бывают, когда покупают 1С , и понятен тем кто внедряет 1С.
> Понятно. А перехода от ручного учёта к 1С не было.
> То есть вы в этом вопросе не компетентны.
>
А что когда вводятся остатки в 1С есть разница откуда пришли остатки? Методика одна. И вводились остаки точно также ручными операциями.
А вообще совет, кончайте пить тормозную жидкость.
10.08.2007
17:01
#19
Зачем же так горячиться... Прочитайте внимательно ветку, проанализируйте свои вопросы!
Сами говорите, что у вас Типовая 77. Методология ведения учета в ней Типовая (подходящая для большинства мелких и средник организаций), в соответствии с законодательством. Я как не бухгалтер, не могу понять вопросов от бухгалтеров типа "Откуда берете эту сумму?", Бухгалтеру может быть непонятно, как сделать то-то или то-то в 1С, или у Вас ПланСчетов другой был:)?. Как вы внедряли 1С на предприятие? просто так, не задумываясь? Прежде чем переходить на 1С (хоть с рук, хоть с иных прог-мм) нужно просмотреть Уч.Политику, ПланСчетов, СтатьиЗатрат и.т.д, сравнить Ваш учет и то, что предлагает 1С "Типовая" 77 (в данном случае Бухгалтерия, да?) или обращаться к специалистам в этой области! А вопросов возникает всегда очень много, особенно с затратными счетами, аналитикой...
Т.е. Вам совет такой, распечатайте ПланСчетов и Оборотку из 1С, просмотрите аналитику по счетам, сравните с тем, что было у Вас в "Обычном" учете. И после этого у Вас многие вопросы пропадут сами сабой. А дальше решайте, что дешевле, изменять Уч.Политику предприятия или Качественно внедрять 1С (ИМХО в Вашем случае первое).
Сами говорите, что у вас Типовая 77. Методология ведения учета в ней Типовая (подходящая для большинства мелких и средник организаций), в соответствии с законодательством. Я как не бухгалтер, не могу понять вопросов от бухгалтеров типа "Откуда берете эту сумму?", Бухгалтеру может быть непонятно, как сделать то-то или то-то в 1С, или у Вас ПланСчетов другой был:)?. Как вы внедряли 1С на предприятие? просто так, не задумываясь? Прежде чем переходить на 1С (хоть с рук, хоть с иных прог-мм) нужно просмотреть Уч.Политику, ПланСчетов, СтатьиЗатрат и.т.д, сравнить Ваш учет и то, что предлагает 1С "Типовая" 77 (в данном случае Бухгалтерия, да?) или обращаться к специалистам в этой области! А вопросов возникает всегда очень много, особенно с затратными счетами, аналитикой...
Т.е. Вам совет такой, распечатайте ПланСчетов и Оборотку из 1С, просмотрите аналитику по счетам, сравните с тем, что было у Вас в "Обычном" учете. И после этого у Вас многие вопросы пропадут сами сабой. А дальше решайте, что дешевле, изменять Уч.Политику предприятия или Качественно внедрять 1С (ИМХО в Вашем случае первое).
- 1
- 2
Читают тему
(гостей: 1)