Перевод из готовой продукции в материалы
Показывать по
10
20
40
сообщений
- 1
- 2
09.08.2007
12:57
#11
> Бухгалтерия (проф) 7.7 релиз 491
> Из настроек
> Общая система налогооблажения, "директ-костинг", применяем ПБУ 18/02
> База распределения прямых расходов для НУ - выручка от реализации.
Все дело в ПБУ.
Когда закрываете месяц по ПБУ временные разницы, посмотрите как что формиуется (галочка формировать отчет при проведении документа)
Могу предложить следующее решение. Если Вам не принципиально использование 10.1(вы не собираетесь передавать этот материал в переработку) , то используйте сразу документ "Перемещение материалов", где выбирите для перемещения не материал, а ГП (профиль),
проводка соотвественно будет Дт 20 (витрина) Кт 43 (профиль) -5000
От этого обороты по Дт 20 все равно будут 15000 , но зато при закрытии месяца налог расчитается по ПБУ 18 правильно.
Удачи.
> Из настроек
> Общая система налогооблажения, "директ-костинг", применяем ПБУ 18/02
> База распределения прямых расходов для НУ - выручка от реализации.
Все дело в ПБУ.
Когда закрываете месяц по ПБУ временные разницы, посмотрите как что формиуется (галочка формировать отчет при проведении документа)
Могу предложить следующее решение. Если Вам не принципиально использование 10.1(вы не собираетесь передавать этот материал в переработку) , то используйте сразу документ "Перемещение материалов", где выбирите для перемещения не материал, а ГП (профиль),
проводка соотвественно будет Дт 20 (витрина) Кт 43 (профиль) -5000
От этого обороты по Дт 20 все равно будут 15000 , но зато при закрытии месяца налог расчитается по ПБУ 18 правильно.
Удачи.
09.08.2007
13:19
#12
> Все дело в ПБУ.
> Когда закрываете месяц по ПБУ временные разницы, посмотрите как что формиуется (галочка формировать отчет при проведении документа)
>
Согласен. Дело совершенно не в базе НО, а в том, что программа подсчитывает отложенные налоговые активы или обязательства.
что это такое и как считается - можно найти в консультанте. А как считает программа - галочка формировать отчет при проведении документа
> Могу предложить следующее решение. Если Вам не принципиально использование 10.1(вы не собираетесь передавать этот материал в переработку) , то используйте сразу документ "Перемещение материалов", где выбирите для перемещения не материал, а ГП (профиль),
> проводка соотвественно будет Дт 20 (витрина) Кт 43 (профиль) -5000
>
Тоже согласен. Перевод в материалы - лишняя операция.
> Когда закрываете месяц по ПБУ временные разницы, посмотрите как что формиуется (галочка формировать отчет при проведении документа)
>
Согласен. Дело совершенно не в базе НО, а в том, что программа подсчитывает отложенные налоговые активы или обязательства.
что это такое и как считается - можно найти в консультанте. А как считает программа - галочка формировать отчет при проведении документа
> Могу предложить следующее решение. Если Вам не принципиально использование 10.1(вы не собираетесь передавать этот материал в переработку) , то используйте сразу документ "Перемещение материалов", где выбирите для перемещения не материал, а ГП (профиль),
> проводка соотвественно будет Дт 20 (витрина) Кт 43 (профиль) -5000
>
Тоже согласен. Перевод в материалы - лишняя операция.
09.08.2007
18:15
#13
Всем большое спасибо.
Сделала именна так Дт 20 Кт 43,все закрылось. А то руководитель уже "обрадовал" , что теперь будут такое часто предпринимать, если профиль будет лежать на складе.
Почему сама не догодалась,делала чисто механически, как читала в литературе , перевод в материалы ГП.
Таня отдельное спасибо.
Сделала именна так Дт 20 Кт 43,все закрылось. А то руководитель уже "обрадовал" , что теперь будут такое часто предпринимать, если профиль будет лежать на складе.
Почему сама не догодалась,делала чисто механически, как читала в литературе , перевод в материалы ГП.
Таня отдельное спасибо.
- 1
- 2
Читают тему
(гостей: 1)