Мы заметили в сч/ф за июнь ошибку, сумма была введена на 2000р меньше положенного. В таких случаях согласно постановления 914 запись об аннулировании счета-фактуры производится в доп. листе книги покупок за налоговый период, в котором был зарег. счет-фактура до внесения в него исправлений. Правильно ли я поняла, что предыдущий счет-фактуру надо аннулировать, оформив в июне доп. лист книги покупок, соответственно сдать уточненку за июнь, а в июле ввести исправленный счет-фактуру и новую запись книги покупок? И самое главное как это все правильно оформить в 1С:Бухгалтерия 7,7? Если возможно с проводками по месяцам