Организация завезла пиво , на таможне заплатили акциз . Далее пиво реализовывается на территории РФ . Итак , при реализации пива выписываю накладную ( где в ней выделять сумму акциза пока не соображу) , затем счет-фактуру . Потом заполняю декларацию ( какую именно строку и раздел тоже пока не совсем понятно ) , акциз уплаченный на таможне заявляю к вычету . Все так или есть еще что-то ?<br>1С Предприятие 7.70.491 - каким документом отражается сумма акциза уплаченная на таможне , чтобы она потом попала в декларацию к вычету , и при реализации подакцизного товара где указывается сумма акциза ?