Такая ситуация. Вносим остатки в программу, долги по покупателям. До 2006 года организация была на системе "по оплате", как правильно внести долги, чтобы НДС был отложенным, я так понимаю на счет 76.Н.1? И как потом отразить поступления долгов, чтобы правильно заполнялась, в разделе 3 "Декларация по НДС", строка 070?