начисление зарплаты в 1С 7.7

Новая тема
Добрый день, подскажите подалуйста, 1С 7.7. редакция 7.70.025.
Заработную плату сотрудников провожу как начисление зарплаты на 44.1.1, расходы на оплату труда - как другие расходы, включаемые в состав прямых, и следующая операция начисление налогов все налоги ЕСН списываются на другие расходы, включаемые в состав прямых расходов.
В результате при закрытии месяца включаем галку начисление налогов с ФОТ.
Но в декларацию по налогу на прибыль ни зарплата ни ЕСН в расходы не попадают ни в косвенные ни в прямые.
Подскажите, пожалуйста, что я не так делаю, и как сделать, чтобы эти расходы включались в декларацию по налогу на прибыль.

С уважением,
Катя
> Добрый день, подскажите подалуйста, 1С 7.7. редакция 7.70.025.
Еще какая конфигурация.
Если бухгалтерия, то необходимо созать 2 документа по НУ.
Налоговый учет- Регламентные операции
1. Расходы на оплату труда
2. Начисление налогов
Удачи.
Татьяна, благодарю за ответ.
Конфигурация Бухгалтерский учет 4.5 (7.70.489)
Два этих документа я делаю
1. расходы на оплату труда - как другие расходы, включаемые в состав прямых,
2. начисление налогов все налоги ЕСН списываются на другие расходы, включаемые в состав прямых расходов.

И все равно не списывает.
Катя
> 1. расходы на оплату труда - как другие расходы, включаемые в состав
> прямых,
> 2. начисление налогов все налоги ЕСН списываются на другие расходы,
> включаемые в состав прямых расходов.

На какой счет по НУ  в этих документах идут затраты?

А документ закрытие месяца по НУ?
Татьяна,
благодарю за ответ.
При проведении операии расходы на оплату труда формируются проводки Д Н01.05 (Формирование расходов основного производства) К Н14.02 (Расходы на оплату труда прочие)

При  проведении операции начисление налогов - проводки Д Н01.05 (Формирование расходов основного производства) К Н15 налоги и отчисления.
Налоговый учет закрывается операцией регламентные операции по налоговому учету.

С уважением,
Катя
На Н01.05 то все нормально. Произошло начисление материальных затрат,а при закрытии месяца просто списывается , проводка Кт Н01.05.

Но дело в том, что для декларации в качестве прямых затрат попадают ДО по Н07.01(02,03,05).
А это проводки при продажи, реализации и т п.
При закрытии месяца по НУ проводки в Дт Н07.01, когда стоит галочка расчет корректировка себестоимости выпущенной продукции.

Т е у вас должны быть реализация продукции(товаров) того вида номенклатыры, что и ваши затраты.
Удачи.
Читают тему
(гостей: 1)

Быстрый переход