Есть три вопроса:<br><br>1. Как нужно отражать восстановление НДС по продажам, облагаемым ЕНВД - в книге покупок сторно или книге продаж?<br><br>В типовой торговле вижу, что отражается в книге продаж, однако мой ГБ говорит, что нужно сторно в книге покупок<br><br>2. Нужно ли включать полный оборот по рознице ЕНВД в книгу продаж как необлагаемый НДС? Опять же: в типовой торговле не включается, ГБ говорит что надо.<br><br>3. ГБ считает, что в колонке "Всего" нужно указывать продажи с НП, потом этот НП отражая в необлагаемом НДС. Так ему удобнее сверяться. Корректно ли это?<br><br>Прошу прощения за вопросы из разряда RTFM, но сам найти ответы не смог