Ситуация такая, допустим рассчитали ЗП, налоги, закрыли период,работаем в текущем месяце, вводим док-ты и проч. Увидели ошибку допустим по налогообложению у вида расчета за прошлый мес. Возращаемся в прошл период, исправляем, начисляем, рассчитываем и проч. При этом проведенные док-ты текущ месяца также попали в начисления и расчет. Бухгалтеру приходиться перед откатом в прошл. период снимать проведение документов, а их много. Почему так. Ведь дата на доках стоит не прошлого периода, а текущего, зачем они попадают в расчет.