Здраствуйте!!! Подскажите пожалуйста, в ЗиК 7.7 бухгалтера создают начисление на отпуск и чтобы выделить доля ЕНВД, в конце месяца еще созд. док-т "Бух. и налог учет начислений и удержаний" в котором указ. долю ЕНВД (проводка Дт26/Кт70).<br>Если отпуск переходящий, тогда бухгалтера созд. док. "Бух. и налог учет начислений и удержаний" в этом месяце (например в январе с долей 0.3) и в след. месяце (в феврале, тоже с долей 0.3, т.к. долю ЕНВД в след. месяце мы еще не знаем, а она каждый месяц может менятся). И когда настыпает февраль и мы узнаем в конце месяца февральскую долю ЕНВД (например она 0.4), то они меняют коэф. в док-те "Бух. и налог учет начислений и удержаний" (созданным в январе за февраль)на 0.4 и база по ЕСН за прошлый период у них летит. <br>Я в Гаранте раскопал Письмо Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина РФ от 21 сентября 2007 г. N 03-04-06-02/192. <br>Подскажите пожалуйста, нужно ли менять коэф. во втором созд. док-те "Бух. и налог учет начислений и удержаний" в след. месяце при переход. отпуске? Ведь в письме написано: "Таким образом, объект обложения единым социальным налогом возникает в момент начисления выплат в пользу физических лиц." Значит мы этот коэф. для этого сотрудника в феврале оставляем 0.3, а для остальных создаем с коэф. 0.4 или как?