Учет реализации продукции

Новая тема
Граждане, помогите!!!
Работаем по продаже щебня. Выписана накладная ТОРГ 12 и счет-фактура в январе. А отгрузка по этой накладной происходит и в январе и в феврале.
Вопрос: Как правильно закрыть накладную и счет-фактуру?
А как у Вас прописано в договоре поставки? Что считается моментом реализации? Вот из этого и надо исходить.
Моментом реализации у нас считается момент отгрузки. Но выписали 1000 кубов, а вывезли в январе 200, в феврале 800.Как правильно провести накладную и счет-фактуру, которые выписаны в январе.
Правильно выписать 2 ТН. В первой должна быть отметка покупателя о том, что фактически получено 200, а вы должны отгрузить по этой ТН 200 и выписать сч/ф на 200. А в феврале выписать новую ТН на 800 и сч/ф.
Спасибо. Мы, в принципе, так и делаем. Но получается, что мы выписывает 3 счет-фактуры: на весь груз, и 2 по частям. Вопрос: как быть с первой счет-фактурой? Её сторнировать или просто не проводить в программе?
Не проводите, удалите её.
Читают тему
(гостей: 1)

Быстрый переход