Ввод начальных остатков по НДС
20.03.2008
12:00
#1
Используем 8.1 Конф. 1.6
Вводим начальные остатки по НДС по авансам полученным.
В результате программа на 62.02 заносит сумму аванса с НДС, на 76.АВ - аванс.
Но в программе, исполльзовавшейся ранее на 62.02 учитывалась сумма аванса без НДС.
НДС с аванса не учитывался на счетах, а определялся расчетным путем.
В результате не сходится начальное сальдо по балансу в 1С.
Что лучше сделать? И как это скажется на дальнейшем учете?
Вводим начальные остатки по НДС по авансам полученным.
В результате программа на 62.02 заносит сумму аванса с НДС, на 76.АВ - аванс.
Но в программе, исполльзовавшейся ранее на 62.02 учитывалась сумма аванса без НДС.
НДС с аванса не учитывался на счетах, а определялся расчетным путем.
В результате не сходится начальное сальдо по балансу в 1С.
Что лучше сделать? И как это скажется на дальнейшем учете?
20.03.2008
12:18
#2
Например
На Кт 62.2 было 1000, а должно было быть
Кт 62.2 1180
Дт 76.АВ 180
Пусть вы начинаете учет в 1С с 01.01.2008. Значит вы должны просто занести ваши остатки по счету
от 31.12.2007
Дт 000 Кт 62.02 1000
от 01.01.2008
ручной операцией Дт 000 Кт 62.02 180
Документ "Ввод начальных остаков по НДС " ,галочку проводки ставим ( программа должна выдать сообщение о том что остатки не соотвествуют, но проводки по счетам и регистрам сделает)
т е Дт 76.АВ Кт 000 180
Удачи.
На Кт 62.2 было 1000, а должно было быть
Кт 62.2 1180
Дт 76.АВ 180
Пусть вы начинаете учет в 1С с 01.01.2008. Значит вы должны просто занести ваши остатки по счету
от 31.12.2007
Дт 000 Кт 62.02 1000
от 01.01.2008
ручной операцией Дт 000 Кт 62.02 180
Документ "Ввод начальных остаков по НДС " ,галочку проводки ставим ( программа должна выдать сообщение о том что остатки не соотвествуют, но проводки по счетам и регистрам сделает)
т е Дт 76.АВ Кт 000 180
Удачи.
20.03.2008
13:25
#3
Спасибо за ответ.
Не могу увидеть введенную вручную операцию за 1.01.2008 Дт 000 Кт 62.02 в отчетах за январь.
В результате сальдо по счету 62.02 равно 1000-180
Не могу увидеть введенную вручную операцию за 1.01.2008 Дт 000 Кт 62.02 в отчетах за январь.
В результате сальдо по счету 62.02 равно 1000-180
20.03.2008
16:49
#5
1000-180 - это на 1.01.2008 по 62.02.
А просмотр ОСВ и карточки по субконто по клиенту - за январь не вижу проводки через 000 за 1.01.2008 через 62.02
А просмотр ОСВ и карточки по субконто по клиенту - за январь не вижу проводки через 000 за 1.01.2008 через 62.02
Читают тему
(гостей: 1)