НДС в ЕНВД

Новая тема
"добрый день!
У меня проблема:
при ведении оптово-розничной торговли часть находится на ОСНО, а часть на ЕНВД.
при реализации по ЕНВД необходимо производить проводки:
90.02-41.02 - списание себестоимости при реализации в розничной торговле;
90.02-19.03 - списание НДС;
50.01-90.01 - признание розничной выручки.
Также, по моему мнению, необходимо восстановление ранее начисленного НДС, т.е. проводка:
19.03-68.02,
а затем уже 90.03-19.03. В этом случае, где она должна быть "подшита" и в последствие отражаться в книге продаж?
Я думаю, в книге продаж должна отражаться выручка организации, даже если НДС не выделяется.  
Также по возвратам от розничного покупателя - небходима проводка 90.02-19.03.
таким образом, в нашей программе не отражаются проводки:
19.03-68.02 по розничной реализации;
90.03-19.03 по восстановлению НДС при возврате от розничного покупателя.
А также не происходит отражения в книге продаж.
данные условия должны быть прописаны в конфигураторе 1С и каким образом?
Просьба:
опишите, пожалуйста, в каком порядке отражается НДС при ЕНВД.
Огромное спасибо.
С уважением, Светлана."
Читают тему
(гостей: 1)

Быстрый переход