Учет НДС по ОС

Новая тема
Здравствуйте, подскажите кто-нибудь..:)
В декабре 2007 было приобретено ОС, которое  не было введено в эксплуатацию по причине отсутствия производственной необходимости. НДС в 2007 году по ОС учтен не был (в ручную была скорректрована книга покупок на сумму НДС по этому ОС), в феврале 2008 ОС было введено в эксплуатацию, но при формировании книги покупок за февраль эта сумма осталась "болтаться" на счете 19.1. Подскажите, как быть? И если вручную вводить запись в книгу покупок, как это правильно сделать?
Вы обязаны были ввести ОС в эксплуатацию в декабре 2007г. (при условии, что оно не требовало монтажа и установки). В крайнем случае, после ввода в эксплуатацию можно издать приказ,что по причине отсутствия производственной необходимости в данном ОС вы переводите его на консервацию. Тогда же, в декабре 2007г. взять НДС на возмещение (при соблюдение всех необходимых условий-наличие правильно оформленной счет-фактуры и т.д.).
Вас могут обвинить в попытке уйти от налога на имущество.
Ну а если Вы оставляете все как есть - то войдите в документ Поступление ОС, кнопка Действие - Ввсести на основании - Запись в книгу покупок.
Спасибо Вам огромное! Все по полочкам разложили.
Читают тему
(гостей: 1)

Быстрый переход