Взаиморасчеты

Новая тема
Наша организация "ООО" (общий учет налогообложения). В 2007 году было два клиента "А" и "В".   В 2008 году "А" присоединилась к "В". На 01/01/08 по "А" была  ***  задолженность, а по "В"-кредиторская. В январе 2008г. по орг. "В" были авансовые платежи и отгрузка. Как все это оформить в 1С и перенести  ***  задолженность с одной компании на другую? И как все это отразить в книге продаж и покупок?
оформляйте взаимозачёт:  ***  А, Кредитор В. Если при слиянии А+В появилась новая компания С, то наверное можно перенести остаточную задолженность на компанию С :-/ Разве не так?
Подскажите! Я перенесла  *** . зад-ть с "А" в кредит. зад-ть "В". В ОСВ по сч.62.1(деб) сумма увеличилась. А как эту сумму записать в книгу продаж (книга продаж-это сч.62.2кредит+62.1дебет)?
Если у вас был
ост.Д62.1 А 2000 руб
ост.К60.1 В 5000 руб.
Тогда
Д60.1 К62 2000 руб.
в итоге имеем:
ост.Д62.1 А 0 руб.
ост.К60.1 В 3000 руб.

Вообще, в 1с есть документ "Взаимозачёт(корректировка задолженности)" им и воспользуйтесь, только правильно выберите кредитора и  *** . Там же можно и перенести задолженности, а не только их взаимозачесть
Читают тему
(гостей: 1)

Быстрый переход