Бух 7.7, 497 релиз, Учет временных разниц

Новая тема
Показывать по 10 20 40 сообщений
В 1С бух. 7.7 (релиз 497) в док-те "Закрытие месяца" неправильно делаются  проводки Дт 09 Кт 68.4.2 (включен флаг "Учет временных разниц").
Правильно эти проводки формируются при расчете сальдо по счету 09 с начала 2008 года.
Т.е. если занулить остатки по счету 09 на конец 2007 года, то все хорошо. Что делать?
У вас убыток по НУ за 2007?
Да, убыток.
Вопрос по-прежнему актуален
А вы вводили убыток по НУ в межрасчетном переводе на счет Н11
Нет, не вводил. А это делается операцией вручную на 31.12.2007 ?
Да.
Т.е. ввести проводку Дт Н11.07 на сумму убытка?  А с остатком по 09 на 31.12.2007 ничего не делать?
> Т.е. ввести проводку Дт Н11.07 на сумму убытка?
Да
> А с остатком по 09 на 31.12.2007 ничего не делать?
Нет конечно.
Спасибо, но не помогает. А сумма убытка - чему равна?
Читают тему
(гостей: 1)

Быстрый переход