НДС с опозданием
19.04.2008
23:15
#1
Дорогие коллеги! Собираю мнения, как правильно учесть НДС по поступившим с опозданием счетам-фактурам? Товар, работы оприходованы в декабре, а НДС не принят к зачету, т.к. отсутствовали сф.(дата сф декабрь, поступили сф 31 января 08)?
1. в 1 кв. 08
2. в 4 кв. 07 по доп. листу?
Всем спасибо за мнения. Желательны ссылки на законодательство. Сама придерживаюсь 1 варианта.
1. в 1 кв. 08
2. в 4 кв. 07 по доп. листу?
Всем спасибо за мнения. Желательны ссылки на законодательство. Сама придерживаюсь 1 варианта.
Читают тему
(гостей: 1)