НДС с опозданием

Новая тема
Дорогие коллеги! Собираю мнения, как правильно учесть НДС по поступившим с опозданием счетам-фактурам? Товар, работы оприходованы в декабре, а НДС не принят к зачету, т.к. отсутствовали сф.(дата сф декабрь, поступили сф 31 января 08)?
1. в 1 кв. 08
2. в 4 кв. 07 по доп. листу?

Всем спасибо за мнения. Желательны ссылки на законодательство. Сама придерживаюсь 1 варианта.

нет мнений?
надо делать исправительную декларацию за 4 кв 2007 года.
принять к вычету в январе, при этом зарегистрировать ее обязательно в журнале полученных сч/ф. только вчера по этому вопросу в консультанте рылась.
письмо МФ РФ от 16.06.2005г.  №03-04-11/133
Читают тему
(гостей: 1)

Быстрый переход