Проводки по налогам ЗУП
05.05.2008
16:08
#1
добрый день. подскажите, пожалуйста, ответ вот на такой вопрос.
как задать аналитику для проводок по налогам? а то задали аналитику для начислений, и при формировании проводок по налогам получается та же аналитика - "оплата труда", например, и вид оплаты. а должно быть "налоги и сборы" и вид налога.
заранее спасибо.
как задать аналитику для проводок по налогам? а то задали аналитику для начислений, и при формировании проводок по налогам получается та же аналитика - "оплата труда", например, и вид оплаты. а должно быть "налоги и сборы" и вид налога.
заранее спасибо.
06.05.2008
22:04
#4
помогло, но не совсем 
сейчас это выглядит так. проводки дт 26, кт 69.04 (например). у 26 субконто: 1 налоги и сборы, 2 вид начисления. у 69.04 субконто нет вообще.
а нужно, чтобы у 26 и у 69.04 были субконто: 1 налоги и сборы, 2 вид налога.
можно это как-нибудь настроить? спасибо.
сейчас это выглядит так. проводки дт 26, кт 69.04 (например). у 26 субконто: 1 налоги и сборы, 2 вид начисления. у 69.04 субконто нет вообще.
а нужно, чтобы у 26 и у 69.04 были субконто: 1 налоги и сборы, 2 вид налога.
можно это как-нибудь настроить? спасибо.
07.05.2008
15:07
#5
Что настроить, если
У 26 счета 1-е субконто подразделение, 2-ое статьи затрат
у 69.04 1-ое виды платежей в бюджет.
"Сведения о соответствиях статей затрат это список правил, в котором хранится заданная пользователем настройка для отражения в учете налогов и отчислений с ФОТ, пособия за счет работодателя.
По умолчанию, налоги и отчисления с ФОТ, пособия за счет работодателя, отражаются на счетах затрат по той же статье затрат, что и начисления с которых произведен расчет.
Для отражения в бухучете налогов и отчислений с ФОТ по статьям затрат, отличным от статьи затрат начисления, необходимо настроить соответствия статей затрат."
У 26 счета 1-е субконто подразделение, 2-ое статьи затрат
у 69.04 1-ое виды платежей в бюджет.
"Сведения о соответствиях статей затрат это список правил, в котором хранится заданная пользователем настройка для отражения в учете налогов и отчислений с ФОТ, пособия за счет работодателя.
По умолчанию, налоги и отчисления с ФОТ, пособия за счет работодателя, отражаются на счетах затрат по той же статье затрат, что и начисления с которых произведен расчет.
Для отражения в бухучете налогов и отчислений с ФОТ по статьям затрат, отличным от статьи затрат начисления, необходимо настроить соответствия статей затрат."
09.05.2008
22:12
#6
"Таня,подскажите пожалуйста,если не трудно.И извините если я не потеме.Я в первый раз здесь,еще не знаю как и вопрос то задать.Буду очень благодарна.Руководитель только что поставил 1с"8"1.6. Я хоть и работала в 7.7 раньше,а здесь ну прямо,хоть плачь.У меня ИП-производство пласт окон-ОСНО и у него же ООО тоже производство.
1.У меня не получаются проводки и в ОСВ нет движения по сч.68,69-п/х,есн.
2.Пробовала и 40 сч и 43 сч гот продукции ставить в отчете за смену из производства,и УП меняла по разному,а результат один,как закрываю месяц:вот что он говорит:
Проведение документа:Закрытие месяца:
Нет базы распределения прямых расходов:
Счет учета:20.01
Подразделение:пластиковый цех
Номенклатурная группа:основная номенклатурная группа
База рапределения:плановая себестоимость продукции;
3.Ввод на нач года сделала ОС-остатков:01.01,02-амортизации сколько начислено.А где завести,с нач года,чтоб он видел чтоб начислял амортизацию продолжал с января.В оборотке только сальдо на н/года-что я ввела-01 и 02счета.
Может подскажете где это конкретно прочесть,может,если вдруг самим некогда со мной возиться..Я сижу уже неделю до ночи ищу читаю пробую,завожу новые базы снова стираю, и все бестолку.
Спасибо,Таня."
1.У меня не получаются проводки и в ОСВ нет движения по сч.68,69-п/х,есн.
2.Пробовала и 40 сч и 43 сч гот продукции ставить в отчете за смену из производства,и УП меняла по разному,а результат один,как закрываю месяц:вот что он говорит:
Проведение документа:Закрытие месяца:
Нет базы распределения прямых расходов:
Счет учета:20.01
Подразделение:пластиковый цех
Номенклатурная группа:основная номенклатурная группа
База рапределения:плановая себестоимость продукции;
3.Ввод на нач года сделала ОС-остатков:01.01,02-амортизации сколько начислено.А где завести,с нач года,чтоб он видел чтоб начислял амортизацию продолжал с января.В оборотке только сальдо на н/года-что я ввела-01 и 02счета.
Может подскажете где это конкретно прочесть,может,если вдруг самим некогда со мной возиться..Я сижу уже неделю до ночи ищу читаю пробую,завожу новые базы снова стираю, и все бестолку.
Спасибо,Таня."
Читают тему
(гостей: 1)