Если у предприятия единичный случай экспорта и в один месяц были сданы две декларации по НДС (обыкновенная и по ставке 0%) обязана ли бухгалтерия вести раздельный учет, чтобы в декларацию по ставке 0% поставить налоговые вычеты сумм НДС, уплаченных поставщику за сырье, использованное в производстве экспортируемой продукции. <br><br>Организация в декларации по ставке 0% НЕ ставит ничего к возмещению, т.е. НЕ использует налоговые вычеты по НДС ( сумма налоговых вычетов проходит по обыкновенной декларации, т.к. НЕ ведется раздельный учет). Правильно ли это???<br><br>ГНИ не принимает декларацию по ставке 0% без суммы налоговых вычетов.<br><br>Правомерны ли действия налоговой инспекции???