НДС с авансов
Показывать по
10
20
40
сообщений
- 1
- 2
07.06.2008
09:53
#5
если за наличку, то заводите ПКО, а в конце месяца выполняете обработку Регистрация с/ф на аванс
если за безнал, то соответвенно п/п входящие и в конце месяца обработка Регистрация с/ф на аванс
если за безнал, то соответвенно п/п входящие и в конце месяца обработка Регистрация с/ф на аванс
07.06.2008
10:22
#6
Не могу понять, Нам присылают предоплату не за конкретную отгрузку, а на целый период. Мы потом отргужаем частями, выставляем, соответственно, сч-ф. и ТН. А если я буду регистрировать сч-ф. на предоплату, то получается двойная реализация, или я совсем валенок? Помогите, пожалуста.
07.06.2008
10:38
#7
пришел аванс предположим на 100 000, выставляете с/ф на аванс на 100 000, НДС 15 254.24.( с/ф поподает в книгу продаж)
отгрузка на 50 000, НДС 7 627,12( эта с/ф попадает в книгу продаж), а так же за счет отгрузки происходит зачет аванса ( Дт62.01 Кт62.2) и эта же сумма ( 50 000, где НДС 7627,12) попадает паралельно в книгу покупок.
Ну как понятно объяснила?)
отгрузка на 50 000, НДС 7 627,12( эта с/ф попадает в книгу продаж), а так же за счет отгрузки происходит зачет аванса ( Дт62.01 Кт62.2) и эта же сумма ( 50 000, где НДС 7627,12) попадает паралельно в книгу покупок.
Ну как понятно объяснила?)
- 1
- 2
Читают тему
(гостей: 1)