Новости для бухгалтера, бухучет, налогообложение, отчетность, ФСБУ, прослеживаемость и маркировка, 1С:Бухгалтерия

Вход или Регистрация

Показывать по 10 20 40 сообщений
Новая тема Ответить
Письмо в техподдержку 1С
[Прочее]

Индивидуальные предприниматели

Oksanaspb
читатель
офлайн
Дата регистрации: 20.01.2007
Сообщений: 113
Пост №1
 
10.07.2008 09:50

Запуталась совсем.<br>Поможите чем можите. <br>ИП, так получилось, на общем режиме. При регистрации не подали заявление на упрощенку. <br>Деятельности пока нет. Сотрудников тоже нет. <br>? КАКИЕ ОТЧЕТЫ СДАВАТЬ ЗА 1 полугодие?

ТНЕ
читатель
офлайн
Дата регистрации: 04.01.2005
Сообщений: 2013
Пост №2
 
10.07.2008 10:32

Приложение N 1<br>к Приказу Министерства финансов<br>Российской Федерации<br>от 10.07.2007 N 62н<br>Называется :Единая (упрощенная) налоговая декларация <br>

Oksanaspb
читатель
офлайн
Дата регистрации: 20.01.2007
Сообщений: 113
Пост №3
 
10.07.2008 10:45

а поконкретнее можно?<br>там вообще-то надо перечислить Налоги, по которым представляется декларация.<br>и надо ли 58-ю форму по ПФР сдавать?

ТНЕ
читатель
офлайн
Дата регистрации: 04.01.2005
Сообщений: 2013
Пост №4
 
10.07.2008 11:07

В ПФ мы сдаем данные по персонифицированному учёту 1 раз в год. Это обязательно.

Oksanaspb
читатель
офлайн
Дата регистрации: 20.01.2007
Сообщений: 113
Пост №5
 
10.07.2008 11:59

а декларацию квартальную по пенс. надо сдавать?

Sche
читатель
офлайн
Дата регистрации: 08.07.2008
Сообщений: 51
Пост №6
 
10.07.2008 14:06

Вы сдаете только деклу по НДС.Если есть наемный труд -то ЕСН и ПФР. Если нет, то ничего не надо. Но уплатить фикс. взносы по ПФ вы обязаны (накопит. и страховые взносы). А Упрощенная (единая) налоговая декларация сдается, если вообще никакого движения по Р/сч и в кассе не было.А. еще должны сдать по -моему 4-НДФЛ (что то по авансам по НДФЛ). Остальное-все по году.

Oksanaspb
читатель
офлайн
Дата регистрации: 20.01.2007
Сообщений: 113
Пост №7
 
11.07.2008 12:43

Спасибо большое

lyudaZ
читатель
офлайн
Дата регистрации: 14.01.2009
Сообщений: 1
Пост №8
 
14.01.2009 13:16

Нужно отчитаться за ИП. Объект - ДОХОДЫ. Есть предоплата, есть выполненные работы им для Заказчика (не требующие расходов. 1.Заплатить в ПФ страховую и накопительную часть.<br>2. Предоплата и реализация - это доход? Заплатить с него 6 %<br>3.Декларацию - какую? куда?

Сергей Голубев
читатель
офлайн
Дата регистрации: 27.02.2006
Сообщений: 1990
Пост №9
 
14.01.2009 21:53

1. Заплатить фиксированный платеж в ПФ надо было до 31 декабря<br>2. Если ИП на УСН, то вся выручка от реализации, в том числе и аваны - это доход, т.е налогооблагаемая база<br>3. Декларацию по УСН по месту постановки на учет.

Показывать по 10 20 40 сообщений

Читают тему:

1 гостей
Быстрый переход
Учет, налогообложение, автоматизация
  • Книга жалоб и предложений по работе сайта
  • Для технических специалистов
  • Представление регламентированной отчетности
  • Говорильня
  • Бухгалтерский учет: обсуждаем проекты нормативных актов и рекомендаций по ведению учета от БМЦ
  • Новый порядок применения ККТ (онлайн кассы с передачей сведений в ФНС)
  • Интернет-конференция: Оформление командировок по новым правилам
  • МАРКИРОВКА
  • ЕГАИС
  • Учет, налогообложение, автоматизация