ПКО

Новая тема
Руководство дал задачу чтобы при проведении документа ПКО автоматом закрывались долги контрагента. При этом получается что необходимо зачитывать аванс ранне полученных периодов. Нигде (в стандартной бухгалтерии) не нашел чтобы это задача реализовалась. Правильно зачитывать аванс не в конце месяца? Щас бухгалтера в ручную зачитывают в конце месяца.
речь ведь идёт про 1с:бух 7.7?
Долги так-то закрываются ПКО (Д50 К62.1). Руководство дало задачу автоматически закрывать долги покупателей по 62.1 при проведении ПКО или автоматом ставить их на 62.2. Я так понимаю задачу.
Тогда надо дорабатывать ПКО: выбирать сч.62.1 по этому покупателю и договору, определяем сумму к закрытию, закрываем, а если остаётся излишек, то бросаем его на 62.2.
Читают тему
(гостей: 1)

Быстрый переход