Руководство дал задачу чтобы при проведении документа ПКО автоматом закрывались долги контрагента. При этом получается что необходимо зачитывать аванс ранне полученных периодов. Нигде (в стандартной бухгалтерии) не нашел чтобы это задача реализовалась. Правильно зачитывать аванс не в конце месяца? Щас бухгалтера в ручную зачитывают в конце месяца.