выпуск готовой продукции в 1С 7.7
Показывать по
10
20
40
сообщений
- 1
- 2
22.09.2008
20:52
#1
Каким документом в 1С Бухгалтерия 7.7 отразить проводку Д40-К20 или Д43-К20 ??? и возможно ли это? Помогите пожалуйста!!!
23.09.2008
09:29
#2
Документ "Закрытие месяца" автоматически формирует проводки.
Дт 40 КТ 20
Дт 43 КТ 40
Проводку Дт 43 КТ 20 не формирует ни один документ.
В 7.7 выпуск ГП только с использованием 40 счета.
Дт 40 КТ 20
Дт 43 КТ 40
Проводку Дт 43 КТ 20 не формирует ни один документ.
В 7.7 выпуск ГП только с использованием 40 счета.
23.09.2008
11:57
#5
>Д40-К20 НЕТ!!!
Проверьте, все ли "галочки" стоят?
Я тут вчера пыталась выяснить, получается, что в 1С 7.7 производство будет выглядеть так (позаказное производство, предоплата минимум 50%):
Д51-К62 - предоплата
Д20-К10 - док. "Перемещение материалов"
Д43-К40 - док. "Передача ГП на склад"
Д40-К20 - док. "Закрытие месяца" (сч.40 закрывается)
далее
Д90/2-К43 - док. "Отгрузка товаров, продукции" (сч. 43 закрывается в аналитике заказа)
Д90/3-К68 - начисление НДС
Д62-К90/1 - признание выручки
Д51-К62 - окончательный расчет
Проверьте, все ли "галочки" стоят?
Я тут вчера пыталась выяснить, получается, что в 1С 7.7 производство будет выглядеть так (позаказное производство, предоплата минимум 50%):
Д51-К62 - предоплата
Д20-К10 - док. "Перемещение материалов"
Д43-К40 - док. "Передача ГП на склад"
Д40-К20 - док. "Закрытие месяца" (сч.40 закрывается)
далее
Д90/2-К43 - док. "Отгрузка товаров, продукции" (сч. 43 закрывается в аналитике заказа)
Д90/3-К68 - начисление НДС
Д62-К90/1 - признание выручки
Д51-К62 - окончательный расчет
23.09.2008
13:37
#6
Да стоят все галочки.
Дело в том, что я только что устроилась в фирму, и бывший до меня бухгалтер совершенно не умела работать в 1С. Я всё переделываю с января 2008.
Так вот у меня формируются такие проводки:
Д20-К10- док. "перемещение мат-в"
Д43-К40- док. "передача ГП на склад"
и при закрытии месяца идет следующее:
Д43-К40 - содержание проводки: коректировка выпуска продукции
Д90.2.1-К43 - содержание проводки: коректировка с/с продукции
Я ни как не могу понять в чем дело.
Может что-то в настройках? или надо где-то какую нибудь галочку снять?
Или все так и должно быть???
Подскажите ПОЖАЛУЙСТА !!!
Дело в том, что я только что устроилась в фирму, и бывший до меня бухгалтер совершенно не умела работать в 1С. Я всё переделываю с января 2008.
Так вот у меня формируются такие проводки:
Д20-К10- док. "перемещение мат-в"
Д43-К40- док. "передача ГП на склад"
и при закрытии месяца идет следующее:
Д43-К40 - содержание проводки: коректировка выпуска продукции
Д90.2.1-К43 - содержание проводки: коректировка с/с продукции
Я ни как не могу понять в чем дело.
Может что-то в настройках? или надо где-то какую нибудь галочку снять?
Или все так и должно быть???
Подскажите ПОЖАЛУЙСТА !!!
23.09.2008
14:01
#7
Посмотрите книгу 1С "Руководство по ведению учета" (должна быть в комплекте с программой!), там много интересного. Я сама новичок, многое прочитала там. Так, пишут: "если фактическая себестоимость оказалась выше плановой, то сумма перерасхода списывается записью в дебет счета 43 с кредита счета 40"... Только почему 20 не закрывается?..
А кто вас курирует по самой программе? Спросите у программистов...
Курирует обычно та фирма у которой покупали программу, хотя если вы позваните в другую и вызовете специалиста, не думаю, что они вам откажут.
А кто вас курирует по самой программе? Спросите у программистов...
Курирует обычно та фирма у которой покупали программу, хотя если вы позваните в другую и вызовете специалиста, не думаю, что они вам откажут.
23.09.2008
14:13
#8
В том то и дело что ни кто не курирует. Тут програму директор сам устанавливал.
Я уже прочитала все что возможно, и входящее в комплект, и не входящее.
Думаю что скорее всего проблема в настройках.
Может быть учетная политика не правильно отражена.
И вообще какая учетная политика должна быть в производстве?
Я в этой "стихии" недавно, до этого работала в основном в строительстве и ни каких прблем не возникало.
Я уже прочитала все что возможно, и входящее в комплект, и не входящее.
Думаю что скорее всего проблема в настройках.
Может быть учетная политика не правильно отражена.
И вообще какая учетная политика должна быть в производстве?
Я в этой "стихии" недавно, до этого работала в основном в строительстве и ни каких прблем не возникало.
- 1
- 2
Читают тему
(гостей: 1)