Как правильно оприходовать покупку и продажу услуг в 1с 8,1
07.11.2008
18:29
#1
Здравствуйте! Я начанающий бухгалтер
Ситуация такая - ООО занимается покупкой и продажей услуг по перевозке грузов в вагонах и контейнерах - ничего не производим - покупаем услугу у одного ООО и продаем другому ООО.
Подскажите плиз, правильно ли я делаю. Я в номенклатуре установила всезде галочку - услуги - на вагоны и контрейнеры. и в покупке и продаже заполняю только закладку - услуги, товары вообще не трогаю. При продаже услуг - вроде бы все понятно - делаю Продажа -Реализация товаров и услуг - закладка услуги - счет доходов БУ 90,1,1, Счет учета ндс по реализвции 90,03, Счет расходов БУ 90,2,1 , счет доходов НУ 90,01,2, счет расходов НУ 90,02- может нужно делать Акт об оказании производственных услуг, но там счета затрат -20,01 и 20,01,01-но у нас нет производства, а вот с покупкой ввообще не пойму - делаю поступление товаров и услуг - закладка услуги- и провожу счет затра БУ 90,07,1, счет затрат НУ 90,07, тк. когда ставлю счет затрат БУ 40,01- не знаю правильно ли , у меня при расчете налога на прибыль - налог считается только по сумме продаж, а то что были покупки на какие то суммы - не учитвается, даже если делаю закрытие месяца, поэтому пишу в покупке счет 90,07,1. Подскажите плиз, как прравильно. И еще вопрос - сняли с расч. счета комиссию за обслуживание счета- я загрузила из банк-клиент плат ордер на списание ден. ср-в, провела, а надо ли проводить покупку услуг банка и по какич счетам?
Заранее огромное спасибо.!!!
Ситуация такая - ООО занимается покупкой и продажей услуг по перевозке грузов в вагонах и контейнерах - ничего не производим - покупаем услугу у одного ООО и продаем другому ООО.
Подскажите плиз, правильно ли я делаю. Я в номенклатуре установила всезде галочку - услуги - на вагоны и контрейнеры. и в покупке и продаже заполняю только закладку - услуги, товары вообще не трогаю. При продаже услуг - вроде бы все понятно - делаю Продажа -Реализация товаров и услуг - закладка услуги - счет доходов БУ 90,1,1, Счет учета ндс по реализвции 90,03, Счет расходов БУ 90,2,1 , счет доходов НУ 90,01,2, счет расходов НУ 90,02- может нужно делать Акт об оказании производственных услуг, но там счета затрат -20,01 и 20,01,01-но у нас нет производства, а вот с покупкой ввообще не пойму - делаю поступление товаров и услуг - закладка услуги- и провожу счет затра БУ 90,07,1, счет затрат НУ 90,07, тк. когда ставлю счет затрат БУ 40,01- не знаю правильно ли , у меня при расчете налога на прибыль - налог считается только по сумме продаж, а то что были покупки на какие то суммы - не учитвается, даже если делаю закрытие месяца, поэтому пишу в покупке счет 90,07,1. Подскажите плиз, как прравильно. И еще вопрос - сняли с расч. счета комиссию за обслуживание счета- я загрузила из банк-клиент плат ордер на списание ден. ср-в, провела, а надо ли проводить покупку услуг банка и по какич счетам?
Заранее огромное спасибо.!!!
08.11.2008
15:20
#2
Если суммы комиссии отражены на счета затрат, тогда не надо, если на сч 76(часто встречаю), тогда закрывать придется.
08.11.2008
16:24
#3
> Здравствуйте! Я начанающий бухгалтер
Но судя по вопросу, сразу главный.
> делаю поступление товаров и услуг - закладка услуги- и провожу счет затра БУ 90,07,1, счет
> затрат НУ 90,07, тк. когда ставлю счет затрат БУ 40,01- не знаю правильно ли , у
Рано начали. Прочтите хотя бы инструкцию по использованию плана счетов.
Но судя по вопросу, сразу главный.
> делаю поступление товаров и услуг - закладка услуги- и провожу счет затра БУ 90,07,1, счет
> затрат НУ 90,07, тк. когда ставлю счет затрат БУ 40,01- не знаю правильно ли , у
Рано начали. Прочтите хотя бы инструкцию по использованию плана счетов.
14.11.2008
21:16
#4
Я не знаю, что я не правильно делаю, но когда ставлю другие счета в проводках по проходу услуг и делаю закррытие месяца, программа принимает за базу налога на прибыль только сумму продаж, а сумму, затраченную на покупку услуг не принимает почему то. Какие проводки надо использовать по покупке услуг? 40,01? Помогите если можете!! Заранее благодарю!
15.11.2008
01:14
#5
При чем здесь сч 40??? Вы не производите, вы перепродаете услугу (никогда не понимал этого, по моему агентский договор будет логичней). Затраты на покупку услуги надо относить на ЗАТРАТные счета (20,26, или 44), которые будут закрываться,
например - д. 44 с указанием всех субконто(!) К. 60.1
например - д. 44 с указанием всех субконто(!) К. 60.1
17.11.2008
06:40
#6
Предприятие, вообще что делает, только договора заключает? В чем ваш доход?
Вы купили за 100 руб, продали за 150 руб. и это ваша основная деятельность, то поступающие услуги через поступление товаров и услуго на 20 счет,
а продажа через акт выполненных работ счет доходов 90
Только обязательно номенклаткрная группа и подразделение должны быть одинаковые и при покупке и при продаже.
Закрыти 20 счета на 90 при закрыти месяца.
Если вы просто посредник и получаете свои комиссионные, то там совсем подругому
Вы купили за 100 руб, продали за 150 руб. и это ваша основная деятельность, то поступающие услуги через поступление товаров и услуго на 20 счет,
а продажа через акт выполненных работ счет доходов 90
Только обязательно номенклаткрная группа и подразделение должны быть одинаковые и при покупке и при продаже.
Закрыти 20 счета на 90 при закрыти месяца.
Если вы просто посредник и получаете свои комиссионные, то там совсем подругому
ЗУП:Неправильные суммы в проводках в док."Начисл.по больн. листу". Помогите!!Обязательно ли генеральный директор должен получать з/п
Читают тему
(гостей: 1)