помогите!!!!!!! налоговый учет!!!!!!!!!!!!!!
Показывать по
10
20
40
сообщений
- 1
- 2
14.11.2008
13:53
#1
У нас программа 1С Предприятие 8.1(8.1.12.101) конфигурация 1.6(1.6.11.7)
Я программист и с налоговым учетом так близко не встречалась - а теперь вот нужна помощь. По какому принципу программа ставит некоторые товары на счет ПВ и что с ним потом делать(закрывать/ не закрывать).
И по ПР (постоянная разница) идут очень большие цифры минусами. Где искать "откуда ноги " растут у этих минусов не пойму.... И можно ли как-то их "обнулить" как в других программах (не 1С)
Я программист и с налоговым учетом так близко не встречалась - а теперь вот нужна помощь. По какому принципу программа ставит некоторые товары на счет ПВ и что с ним потом делать(закрывать/ не закрывать).
И по ПР (постоянная разница) идут очень большие цифры минусами. Где искать "откуда ноги " растут у этих минусов не пойму.... И можно ли как-то их "обнулить" как в других программах (не 1С)
14.11.2008
14:35
#2
> И по ПР (постоянная разница) идут очень большие цифры минусами. Где искать "откуда ноги " растут у этих минусов не пойму.... И можно ли как-то их "обнулить" как в других программах (не 1С)
От куда ноги растут смотрите в оборотках по НУ. Какими документами сформированы проводки.
А там уже конкретно по каждому документу можно вопросы задавать.
Обнулить можно, только вопрос нужно ли?
> По какому принципу программа ставит некоторые товары на счет ПВ и что с ним потом делать(закрывать/ не закрывать).
Это в каких документах, у вас такое происходит. Посмотрите, что в них заполнено?
От куда ноги растут смотрите в оборотках по НУ. Какими документами сформированы проводки.
А там уже конкретно по каждому документу можно вопросы задавать.
Обнулить можно, только вопрос нужно ли?
> По какому принципу программа ставит некоторые товары на счет ПВ и что с ним потом делать(закрывать/ не закрывать).
Это в каких документах, у вас такое происходит. Посмотрите, что в них заполнено?
17.11.2008
07:44
#3
>Обнулить можно, только вопрос нужно ли?
Подскажите, как можно обнулить? как вариант, если не получится все минусы исправить.
> По какому принципу программа ставит некоторые товары на счет ПВ и что с ним потом делать(закрывать/ не закрывать).
Это в каких документах, у вас такое происходит. Посмотрите, что в них заполнено?
это происходит в поступлении товаров и услуг, будь то системный блок или др. товар, проводки НУ формируются автоматически.
проводки в НУ получаются такие:
ДТ КТ
счет 08 ПВ
Подскажите, как можно обнулить? как вариант, если не получится все минусы исправить.
> По какому принципу программа ставит некоторые товары на счет ПВ и что с ним потом делать(закрывать/ не закрывать).
Это в каких документах, у вас такое происходит. Посмотрите, что в них заполнено?
это происходит в поступлении товаров и услуг, будь то системный блок или др. товар, проводки НУ формируются автоматически.
проводки в НУ получаются такие:
ДТ КТ
счет 08 ПВ
17.11.2008
08:18
#4
> это происходит в поступлении товаров и услуг, будь то системный блок или др. товар, проводки НУ формируются автоматически.
> проводки в НУ получаются такие:
> ДТ КТ
> счет 08 ПВ
>
Это правильно ПВ - это аналог счета 60, и вообще счетов взаиморасчетов с контрагентами.
Вы же делаете поводку по БУ
Дт 08 Кт 60
> проводки в НУ получаются такие:
> ДТ КТ
> счет 08 ПВ
>
Это правильно ПВ - это аналог счета 60, и вообще счетов взаиморасчетов с контрагентами.
Вы же делаете поводку по БУ
Дт 08 Кт 60
17.11.2008
14:31
#5
понятно. спасибо.
а можете ещё подсказать как правильно настроить налоговый учет, какие книжки могут в этом помочь или может курсы-семинары какие-нибудь, просто хочется правильно расставить все галочки, счета по НУ,чтобы бухгалетра уже наши спокойно работали, а при проведении документов все правильно проводилось и по НУ, а не только по БУ. потому что часто в уже проведенном документе приходится проводки по НУ корректрировать вручную.
конечно это огромное неудобство - ненастроенный НУ.
а можете ещё подсказать как правильно настроить налоговый учет, какие книжки могут в этом помочь или может курсы-семинары какие-нибудь, просто хочется правильно расставить все галочки, счета по НУ,чтобы бухгалетра уже наши спокойно работали, а при проведении документов все правильно проводилось и по НУ, а не только по БУ. потому что часто в уже проведенном документе приходится проводки по НУ корректрировать вручную.
конечно это огромное неудобство - ненастроенный НУ.
17.11.2008
14:59
#6
Вообще-то по умолчанию в типовой конфигурации соответствие счетов БУ и НУ, настраивается нормально в документе "Уcтaнoвкa cooтвeтcтвия cчeтoв БУ и HУ".
Я прям не понимаю в каких это документах Вам не нравятся проводки по НУ?
Есть три варианта, либо Вы как-то неправильно понимаете налоговый учет, либо как-то неправильно у Вас настроено соответствие, либо действительно в документе который вам не нраивться какая-то лажа. Но в последнем случае указывайте документ с конкретным примером вашего заполнения. И вам помогут разобраться.
Я прям не понимаю в каких это документах Вам не нравятся проводки по НУ?
Есть три варианта, либо Вы как-то неправильно понимаете налоговый учет, либо как-то неправильно у Вас настроено соответствие, либо действительно в документе который вам не нраивться какая-то лажа. Но в последнем случае указывайте документ с конкретным примером вашего заполнения. И вам помогут разобраться.
17.11.2008
15:14
#7
"Он программист и прямо сказал в первом посте, об этом! Просто у него бухгалтера, скорее всего не понимают нал.учет, вот и валят на программу, а за программу отвечает программист! Замкнутый круг, получается! ;)"
17.11.2008
15:17
#8
"А вообще-то в 1С:8 по сравнению с 1С:7.7. Налоговый учет просто песня. Коды счетов НУ и БУ в основном одинаковые (тонкости конечно есть, но тут уж точно надо читать 25 главу НК РФ), не то что в 1С.7.7, еще догадайся, какой вообще счет должен быть;)."
18.11.2008
04:32
#9
"> А вообще-то в 1С:8 по сравнению с 1С:7.7. Налоговый учет просто песня. Коды счетов НУ и БУ в основном одинаковые (тонкости конечно есть, но тут уж точно надо читать 25 главу НК РФ), не то что в 1С.7.7, еще догадайся, какой вообще счет должен быть;).
Откройте план счетов и гадать не нужно. Вроде по русски написано. А если еще статейку другую почитать про НУ в 7.7,которых кстати полно и на этом сайте, то вообще из области догадок удастся уйти.
"
Откройте план счетов и гадать не нужно. Вроде по русски написано. А если еще статейку другую почитать про НУ в 7.7,которых кстати полно и на этом сайте, то вообще из области догадок удастся уйти.
"
03.12.2008
16:40
#10
И я присоединяюсь. Разгрести не представляется никакой возможности. Бухгалтера вели учет вручную налоговый учет. То, что сейчас в программе, не соответствует тому, что на самом деле очень сильно. Бухгалтера очень просят обнулить эту помойку с тем, чтобы вести с 01.01.2009 все корректно в программе (после ввода корректных остатков)
- 1
- 2
Читают тему
(гостей: 1)